Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Dúbravka 28776269 4110000232 3198.0 EUR 17. Január 2011
Vytvorenie prehľadu podujatí - Twin City Journal Anna Červenková 28785424 12011 650.0 EUR 17. Január 2011
Preúčtovanie úhrady zo dňa 14.1.2011 - patrí na OLO Ivanská cesta Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 28776655 4110000240 10.71 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Rusovce 28776277 4110000239 368.0 EUR 17. Január 2011
Realizácia kampane na zast. MHD J C DECAUX Slovakia, s.r.o. 28801310 2011009 6049.2 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28776270 4110000233 3401.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Lamač 28776272 4110000234 660.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 28776268 4110000231 1955.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 28776260 4110000223 4582.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Petržalka 28776276 4110000238 9176.0 EUR 17. Január 2011
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
oprava povrchu komunikácie a chodníkov Pittel + Brausewetter s.r.o. OSP1500694 37000.0 EUR 03. September 2015 03. September 2015
služby spojené s podávaním jedál Pittel + Brausewetter s.r.o. OSP2200178 36953.56 EUR 05. Apríl 2022 05. Apríl 2022
Na základe CP z 09.05.2022 si u Vás objednávame Vodoinštalačné práce na ul. Stavbárska, MsP Pentagon. Celková suma 13 004,02€ bez DPH ENGIE Services, a.s. OTS2203198 36951.16 EUR 19. September 2022 19. September 2022
Objednávame u Vás stravné kupóny na mesiac september 2016 v celkovom počte 10 700 ks, v nominálnej hodnote 3,40Eur. Up Slovensko, s. r. o. OTS1601880 36899.5 EUR 22. August 2016 22. August 2016
Prenájom obytných kontajnerov pre potreby karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova. Algeco, s.r.o. OTS2002591 36864.0 EUR 05. Október 2020 05. Október 2020
Revitalizácia zelene v zmysle cenovej ponuky Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA OTS2002720 36813.56 EUR 19. Október 2020 19. Október 2020
Práce v zmysle zmluvy MAGTS 1800040. Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA OTS1903353 36732.0 EUR 13. November 2019 13. November 2019
Objednávame u Vás stravné kupóny na mesiac 7/2013 v celkovom počte 10 800 ks, v nominálnej hodnote 3,40 EUR. Up Slovensko, s. r. o. OTS1301905 36720.0 EUR 26. Jún 2013 26. Jún 2013
Objednávame u Vás stravné lístky na mesiac január 2013 v celkovom počte 10 800 kusov v nominálnej hodnote 3,40 EUR. Up Slovensko, s. r. o. OTS1300006 36720.0 EUR 02. Január 2013 02. Január 2013
Objednávame u Vás stravné kupóny na mesiac 1/2014 v celkovom počte 10800 ks, v nominálnej hodnote 3,40 EUR. Up Slovensko, s. r. o. OTS1303949 36720.0 EUR 31. December 2013 31. December 2013
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV