Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Rača 28776265 4110000228 2691.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 28776261 4110000224 2729.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Vajnory 28776266 4110000229 368.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 28776273 4110000235 546.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Ružinov 28776262 4110000225 8339.0 EUR 17. Január 2011
Stánky, park.preukaz, vystav.preukaz, fir.značka, prívod el.energie - Slovakiatour 2011 Incheba, a.s. 28801226 301115586 3894.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 28776264 4110000227 3528.0 EUR 17. Január 2011
Autorské umelecké vystúpenie - Silvester Ján Kuric - VIDIEK 28777314 10056 1785.0 EUR 17. Január 2011
Kompletizácia a úprava textu v anglickom,nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku Outsider Development, s.r.o. 28801264 180010 1377.0 EUR 17. Január 2011
Zberné jazdy - 12/2010 Slovenská pošta, a.s. 28798704 9000504610 13.83 EUR 17. Január 2011
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
hygienické potreby - NR VICOM s.r.o. OTS2002038 159.6 EUR 28. Júl 2020 28. Júl 2020
hygienické potreby VICOM s.r.o. OTS2103323 332.14 EUR 16. September 2021 16. September 2021
hygienické potreby - NR VICOM s.r.o. OTS1802815 840.18 EUR 04. September 2018 04. September 2018
v zmysle zmluvy MAGST 2200010 VICOM s.r.o. OTS2201779 1543.73 EUR 21. Apríl 2022 21. Apríl 2022
oprava domčeka - stavebný materiál VICOM s.r.o. OTS2203790 733.32 EUR 30. August 2022 30. August 2022
hygienické potreby VICOM s.r.o. OTS2102462 126.72 EUR 23. Jún 2021 23. Jún 2021
čistiaci a hygienický materiál ubytovňa Kopčany VICOM s.r.o. OTS1901887 754.19 EUR 07. Máj 2019 07. Máj 2019
hygienické potreby - NR VICOM s.r.o. OTS1803899 463.55 EUR 28. November 2018 28. November 2018
Na základe CP si u Vás objednávame odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení na kotolni v Primaciálnom paláci pre rok 2022. Celková suma 1 865 € bez DPH VICOM s.r.o. OTS2205233 1132.2 EUR 25. November 2022 25. November 2022
drogistický tovar pre Repuls VICOM s.r.o. OTS2102858 434.02 EUR 03. August 2021 03. August 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV