Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šport.potr. | Decathlon SK s. r. o. | 201802486 | 2018125 | 672.93 | EUR | 09. Júl 2018 | 14. Jún 2018 | ||
Strava zamestnancov 4-5/2018 | Mesto Košice | 201802425 | 4052018 | 45.76 | EUR | 09. Júl 2018 | 18. Jún 2018 | ||
práce 5/2018 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201802314 | 5111800354 | 1841.16 | EUR | 09. Júl 2018 | 30. Máj 2018 | ||
Oprava zámku na plast.dverách | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201802525 | 5111800376 | 105.0 | EUR | 09. Júl 2018 | 26. Jún 2018 | ||
skúšky plyn.zariad. v MŠ 5/2018 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201802284 | 5111800340 | 443.52 | EUR | 09. Júl 2018 | 30. Máj 2018 | ||
Stavebné úpravy ŠJ MŠ Poľov | Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT | 201802419 | 152018 | 840.0 | EUR | 09. Júl 2018 | 17. Jún 2018 | ||
prepravné služby Košice-Zlatá idka | PROMET TRANS, SPOL. S R.O. | 201802319 | 1450618 | 576.0 | EUR | 09. Júl 2018 | 31. Máj 2018 | ||
Sklenená plaketa,.... | Ján Grajzeľ | 201802420 | 20180196 | 653.8 | EUR | 09. Júl 2018 | 12. Jún 2018 | ||
Dodávka stanu | SAKI Slovakia s.r.o. | 201802422 | 180100008 | 1327.0 | EUR | 09. Júl 2018 | 14. Jún 2018 | ||
Beachflag - slza | SAKI Slovakia s.r.o. | 201802471 | 180100012 | 1781.44 | EUR | 09. Júl 2018 | 20. Jún 2018 |
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV