Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úver | Slovenská pošta, a.s. | 201502781 | 9000852015 | 1194.75 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
média a služby Tr.SNP 48 7/2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201502717 | 5161500691 | 29796.11 | EUR | 19. Júl 2015 | 09. Júl 2015 | ||
obsluha dig. ústredne 7/2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201502725 | 5161500748 | 2772.46 | EUR | 19. Júl 2015 | 09. Júl 2015 | ||
Prenájom smerovača 7/2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201502720 | 5161500742 | 19.08 | EUR | 19. Júl 2015 | 09. Júl 2015 | ||
Zabezp.činností na Kováčskej ul. 7/2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201502723 | 5161500745 | 2363.95 | EUR | 19. Júl 2015 | 09. Júl 2015 | ||
Vykonané práce | Študentský servis, spol. s r.o., Košice | 201502733 | 1150144 | 76.94 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Úver 6/2015 | Slovenská pošta, a.s. | 201502805 | 9000852016 | 1722.5 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
úver 6/2015 | Slovenská pošta, a.s. | 201502802 | 9000852014 | 215.95 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Úver | Slovenská pošta, a.s. | 201502748 | 9000852017 | 746.85 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Úver | Slovenská pošta, a.s. | 201502406 | 9000843316 | 1155.1 | EUR | 19. Júl 2015 | 30. Máj 2015 |
Názov | Dodávateľ | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poskytnutie daru vo výške 25 000 USD mestu Košice pre účely pomoci ukrajinským odídencom | Esmark, Inc. and Esmark Steel Group, LLC(Košice) (Fyzická osoba) | 2022000738 | 25000.0 | USD | 10. Apríl 2022 | 11. Apríl 2022 | |||
Darovacia zmluva - finančné prostriedky pre účely humanitárnej pomoci poskytnutej odídencom z Ukrajiny | E S (Fyzická osoba) | 2022000553 | 25000.0 | USD | 15. Marec 2022 | 16. Marec 2022 | |||
Poskytnutie daru vo výške 25 000 USD mestu Košice pre účely pomoci ukrajinským odídencom | Esmark, Inc. and Esmark Steel Group, LLC(Košice) (Fyzická osoba) | 2022000738 | 25000.0 | USD | 10. Apríl 2022 | 11. Apríl 2022 | |||
Darovacia zmluva - finančné prostriedky pre účely humanitárnej pomoci poskytnutej odídencom z Ukrajiny | E S (Fyzická osoba) | 2022000553 | 25000.0 | USD | 15. Marec 2022 | 16. Marec 2022 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV