Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Služba Basic Poludníkova 6/2015 | ANTIK Telecom s.r.o. | 201502689 | 117271560 | 29.63 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Pramenitá voda | Aqua PRO s.r.o. | 201502621 | 82060228 | 431.42 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Strava pre deti v HN 6/2015 | Materská škola, Trebišovská 11, Košice | 201502444 | 62015 | 36.48 | EUR | 19. Júl 2015 | 17. Jún 2015 | ||
Sanitácia - Kompl.revit.dávkovača | Aqua PRO s.r.o. | 201502620 | 81025181 | 216.0 | EUR | 19. Júl 2015 | 30. Jún 2015 | ||
Strava zamestnancov 4-6/2015 | Mesto Košice | 201502635 | 132015 | 53.68 | EUR | 19. Júl 2015 | 01. Júl 2015 | ||
Elektrická energia | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201502342 | 5161500616 | 783.67 | EUR | 19. Júl 2015 | 30. Máj 2015 | ||
Jedálne kupóny | Up Slovensko, s.r.o. | 201502498 | 115068247 | 21024.95 | EUR | 19. Júl 2015 | 23. Jún 2015 | ||
El.energia 6/2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201502683 | 5161500667 | 845.59 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Obsluha dig.tel.ústredne 7/2015 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201502756 | 5161500697 | 306.08 | EUR | 19. Júl 2015 | 09. Júl 2015 | ||
Mes.popl. | Orange Slovensko, a.s. | 201502446 | 173447897 | 855.7 | EUR | 19. Júl 2015 | 13. Jún 2015 |
Názov | Dodávateľ | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darovacia zmluva - finančné prostriedky pre účely humanitárnej pomoci poskytnutej odídencom z Ukrajiny | E S (Fyzická osoba) | 2022000553 | 25000.0 | USD | 15. Marec 2022 | 16. Marec 2022 | |||
Poskytnutie daru vo výške 25 000 USD mestu Košice pre účely pomoci ukrajinským odídencom | Esmark, Inc. and Esmark Steel Group, LLC(Košice) (Fyzická osoba) | 2022000738 | 25000.0 | USD | 10. Apríl 2022 | 11. Apríl 2022 | |||
Poskytnutie daru vo výške 25 000 USD mestu Košice pre účely pomoci ukrajinským odídencom | Esmark, Inc. and Esmark Steel Group, LLC(Košice) (Fyzická osoba) | 2022000738 | 25000.0 | USD | 10. Apríl 2022 | 11. Apríl 2022 | |||
Darovacia zmluva - finančné prostriedky pre účely humanitárnej pomoci poskytnutej odídencom z Ukrajiny | E S (Fyzická osoba) | 2022000553 | 25000.0 | USD | 15. Marec 2022 | 16. Marec 2022 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV