Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odmena advokáta - Sokoľany | JUDr. Daniel Adamčík, advokát | 201100015 | 12011 | 18109.94 | EUR | 06. Február 2011 | 07. Január 2011 | ||
Prenájom dávkovača vody - 1.1. - 31.12.2011 | Aqua PRO s.r.o. | 201100028 | 81006543 | 120.38 | EUR | 06. Február 2011 | 02. Január 2011 | ||
Toner HP, Toner Minolta 5 ks | A S C s. r. o. | 201100116 | 2112400152 | 155.16 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Rozdiel na základe zvýšenia cien dodanej tlače | Ladislav Varga | 201100170 | 22011 | 226.49 | EUR | 06. Február 2011 | 30. Január 2011 | ||
Rokovací stôl | Ján Harvan - STOLÁRSTVO | 201100027 | 1110001 | 569.0 | EUR | 06. Február 2011 | 06. Január 2011 | ||
Hl.papier | PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. | 201100029 | 11005 | 472.68 | EUR | 06. Február 2011 | 11. Január 2011 | ||
Náklady tel.ústr. 12/2010 | Správa majetku mesta Košice, s.r.o. | 201100078 | 3502002 | 29.75 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Náklady tel.ústredne 1/2011 | Správa majetku mesta Košice, s.r.o. | 201100079 | 3502004 | 121.09 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Náklady - VZ 10.1.2011 | Správa majetku mesta Košice, s.r.o. | 201100021 | 3402003 | 39.69 | EUR | 06. Február 2011 | 09. Január 2011 | ||
Obálka OKI | A S C s. r. o. | 201100024 | 2112400001 | 154.15 | EUR | 06. Február 2011 | 09. Január 2011 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávam u Vás 8ks akumulátorov | VEL Security a.s. | O30000180106 | 201804690 | 172.8 | EUR | 18. Október 2018 | 17. Október 2018 | ||
Objednávame u Vás kancelárske a hygienické potreby.(viď. príloha) | Papera s.r.o. | O30000160031 | 455.0 | EUR | 19. Máj 2016 | 18. Máj 2016 | |||
Objednávam u Vás opravu motorového vozidla KE 515IF(viď. príloha CP) | O.R.S. SERVIS, s. r. o. | O30000180034 | 201802101 | 441.0 | EUR | 15. Apríl 2018 | 12. Apríl 2018 | ||
Objednávam u Vás kancelárske potreby pre pracovníkov MsP Košice. (viď. príloha) | Papera s.r.o. | O30000160044 | 201602955~201603058~201603072 | 1193.9 | EUR | 21. Júl 2016 | 21. Júl 2016 | ||
Objednávam u Vás hygienicke a čistiace potreby pre pracovníkov MsP Košice. (viď. príloha) | Papera s.r.o. | O30000160043 | 201602939 | 1151.6 | EUR | 21. Júl 2016 | 21. Júl 2016 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o dielo "Rozšírene kapacít MŠ Oštepová 1, Košice" | STAV RD s.r.o. | 2022001931 | 1544124.92 | EUR | 09. August 2022 | ||||
Zmluva o dielo "Sadovnícko - architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova - Bauerova na sídlisku KVP" | Euro - Bau, s.r.o. | 2022002019 | 402666.66 | EUR | 30. August 2022 | ||||
Zmluva o dielo - REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU JASUSCHOVA - BAUEROVA NA SÍDLISKU KVP | USD Lučenec s.r.o. | 2023002251 | 418317.62 | EUR | 22. Október 2023 | ||||
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB na plnenie predmetu zákazky s názvom "Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice" | SH Therm, s.r.o. | 2023001049 | 24000.0 | EUR | 15. Máj 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV