Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakturácia za odbratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100150 | 1212011008 | 263.88 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
Spotreba tepla za 12/2010 z FA 4127591210 | Mestská časť Košice - Západ | 201100124 | 5212100065 | 273.92 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Vyhotovenie holograf.znaku | ASHA, s.r.o. | 201100034 | 20110101 | 76.8 | EUR | 06. Február 2011 | 09. Január 2011 | ||
Zameranie a spracovanie geometrického plánu | Július Köszaga - GEOTREND | 201100143 | 42011 | 200.0 | EUR | 06. Február 2011 | 27. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100153 | 1212011005 | 395.82 | EUR | 06. Február 2011 | 23. Január 2011 | ||
Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 201100026 | 111001474 | 6405.52 | EUR | 06. Február 2011 | 03. Január 2011 | ||
Geometrický plán | GEOTEREN S.R.O. | 201100040 | 110114 | 252.0 | EUR | 06. Február 2011 | 13. Január 2011 | ||
Stravné poukážky | Up Slovensko, s. r. o. | 201100146 | 111014028 | 16005.52 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Skartovač | KOFAX, s.r.o. KOŠICE | 201100092 | 91000013 | 233.04 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
Soc.pohreb Lizanec Pavol | AVE + s.r.o. | 201100090 | 11100058 | 373.23 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednáva u Vás hygienické a čistiace potreby (viď. príloha) | NEKI spol. s r. o. | O30000210143 | 871.0 | EUR | 18. August 2021 | 12. August 2021 | |||
Objednáva u vás kancelárske potreby (viď.príloha CP) | NEKI spol. s r. o. | O30000220040 | 202200578 | 945.6 | EUR | 17. Február 2022 | 15. Február 2022 | ||
Objednávam u vás hygienicke a čistiace potreby (viˇ. príloha CP). | NEKI spol. s r. o. | O30000220041 | 202200577 | 990.8 | EUR | 17. Február 2022 | 15. Február 2022 | ||
objednávam u Vás hygienicke, čistiace a kancelárske potreby (viď.príloha CP). | NEKI spol. s r. o. | O30000220084 | 202201628 | 817.9 | EUR | 27. Apríl 2022 | 25. Apríl 2022 | ||
Objednávam u Vás reklamné predmety (viď.príloha CP). | NEKI spol. s r. o. | O30000220085 | 202201649 | 950.0 | EUR | 27. Apríl 2022 | 25. Apríl 2022 |
Názov | Zmluvná strana | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servisná zmluva - kontrola a opravy zariadení elektrickej požiarnickej signalizácie požiaru v prevádzke telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska 4 v KE | TOP MPM s.r.o. | 2024001921 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | ||||
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za ob. vo výkone vlastníckych práv - pozemok - parc. C KN č. 3046/3, k. ú. Severné Mesto | K M (Fyzická osoba) | 2024001922 | 50.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
Zmluva o nájme bytu - prenájom podkrovného bytu č. 17-S na Garbiarskej 7, Košice v k. ú. Letná | A A (Fyzická osoba) | 2024001923 | 11.38 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti pri budovaní elektronických komunikačných sietí - k. ú. Južné Mesto | Slovak Telekom, a.s. | 2024001924 | 116.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV