Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotácia na stravu pre deti v HN | Mesto Košice | 201100233 | 211 | 34.4 | EUR | 06. Február 2011 | 30. Január 2011 | ||
Vodné a stočné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 201100141 | 2114366018 | 850.84 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
Dotácia za stravu pre deti v HN | Mesto Košice | 201100132 | 212011 | 34.4 | EUR | 06. Február 2011 | 27. Január 2011 | ||
Dotácia na stravu pre deti v HN | Mesto Košice | 201100140 | 101 | 86.0 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Záloha - Publikácia - Čo má vedieť mzd.účt. r.2011 | AJFA+AVIS s.r.o | 201100033 | 718982011 | 48.0 | EUR | 06. Február 2011 | 02. Január 2011 | ||
Záloha - predplatné | VERLAG DASHOFER | 201100084 | 11413851 | 52.34 | EUR | 06. Február 2011 | 18. Január 2011 | ||
Preddavok za nastavenie výplatného stroja | Slovenská pošta, a.s. | 201100164 | 6058147031 | 10000.0 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 201100026 | 111001474 | 6405.52 | EUR | 06. Február 2011 | 03. Január 2011 | ||
Letenka | CK TRGOTURS s.r.o. | 201100014 | 110004 | 586.11 | EUR | 06. Február 2011 | 10. Január 2011 | ||
Stravné lístky | Ing. Emil Hvizdoš | 201100006 | 12011 | 32000.0 | EUR | 06. Február 2011 | 02. Január 2011 |
Názov | Dodávateľ | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
Názov | Zmluvná strana | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servisná zmluva - kontrola a opravy zariadení elektrickej požiarnickej signalizácie požiaru v prevádzke telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska 4 v KE | TOP MPM s.r.o. | 2024001921 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | ||||
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za ob. vo výkone vlastníckych práv - pozemok - parc. C KN č. 3046/3, k. ú. Severné Mesto | K M (Fyzická osoba) | 2024001922 | 50.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
Zmluva o nájme bytu - prenájom podkrovného bytu č. 17-S na Garbiarskej 7, Košice v k. ú. Letná | A A (Fyzická osoba) | 2024001923 | 11.38 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti pri budovaní elektronických komunikačných sietí - k. ú. Južné Mesto | Slovak Telekom, a.s. | 2024001924 | 116.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV