Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tovar pre deti v HN | Retail Value Stores, a. s. | 201502571 | 1212015144 | 141.12 | EUR | 19. Júl 2015 | 24. Jún 2015 | ||
Tovar pre deti v HN | Retail Value Stores, a. s. | 201502580 | 1212015146 | 188.16 | EUR | 19. Júl 2015 | 28. Jún 2015 | ||
Tovar pre deti v HN | Retail Value Stores, a. s. | 201502576 | 1212015148 | 117.6 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Tovar pre deti v HN | Retail Value Stores, a. s. | 201502693 | 1212015157 | 355.37 | EUR | 19. Júl 2015 | 07. Júl 2015 | ||
Spotreba EE na VO 2.polrok 2014 | Mestská časť Košice - Poľov | 201502719 | 422015 | 850.0 | EUR | 19. Júl 2015 | 08. Júl 2015 | ||
Tovar pre deti v HN | Retail Value Stores, a. s. | 201502695 | 1212015155 | 282.24 | EUR | 19. Júl 2015 | 06. Júl 2015 | ||
Právne služby | JUDr. Vladimír Vrabeľ | 201502515 | 15083 | 3600.0 | EUR | 19. Júl 2015 | 29. Jún 2015 | ||
Tovar pre deti v HN | Retail Value Stores, a. s. | 201502698 | 1212015153 | 423.36 | EUR | 19. Júl 2015 | 05. Júl 2015 | ||
Tovar pre deti v HN | Retail Value Stores, a. s. | 201502703 | 1212015149 | 282.24 | EUR | 19. Júl 2015 | 30. Jún 2015 | ||
Tovar pre deti v HN | Retail Value Stores, a. s. | 201502700 | 1212015151 | 846.72 | EUR | 19. Júl 2015 | 01. Júl 2015 |
Názov | Dodávateľ | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
Názov | Zmluvná strana | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servisná zmluva - kontrola a opravy zariadení elektrickej požiarnickej signalizácie požiaru v prevádzke telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska 4 v KE | TOP MPM s.r.o. | 2024001921 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | ||||
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za ob. vo výkone vlastníckych práv - pozemok - parc. C KN č. 3046/3, k. ú. Severné Mesto | K M (Fyzická osoba) | 2024001922 | 50.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
Zmluva o nájme bytu - prenájom podkrovného bytu č. 17-S na Garbiarskej 7, Košice v k. ú. Letná | A A (Fyzická osoba) | 2024001923 | 11.38 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti pri budovaní elektronických komunikačných sietí - k. ú. Južné Mesto | Slovak Telekom, a.s. | 2024001924 | 116.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV