Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100152 | 1212011006 | 439.8 | EUR | 06. Február 2011 | 23. Január 2011 | ||
Pohrebné, Karol Kováč | AVE + s.r.o. | 201100195 | 11100093 | 238.7 | EUR | 06. Február 2011 | 27. Január 2011 | ||
Pohrebné Július Krok | AVE + s.r.o. | 201100196 | 11100094 | 238.7 | EUR | 06. Február 2011 | 27. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100154 | 1212011015 | 197.91 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100148 | 1212011009 | 197.91 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
Fakturácia za dobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100156 | 1212011013 | 263.88 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Prenájom dávkovača vody | Aqua PRO s.r.o. | 201100032 | 81006545 | 537.73 | EUR | 06. Február 2011 | 02. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100149 | 1212011010 | 307.86 | EUR | 06. Február 2011 | 25. Január 2011 | ||
Odplata za vecné bremeno | Obvodný úrad Košice | 201100068 | 4570000418 | 264.89 | EUR | 06. Február 2011 | 18. Január 2011 | ||
Výpis zo zoznamu akcionárov | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. | 201100054 | 2011600271 | 61.38 | EUR | 06. Február 2011 | 13. Január 2011 |
Názov | Dodávateľ | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb | Lomtec.com a.s. | 2017000865 | EUR | 02. Máj 2017 | 03. Máj 2017 | ||||
Dodatok č. 2 k zmluve o zámene modulov a súvisiacich službách | CORA GASTRO s. r. o. | 2016002490 | EUR | 26. December 2016 | 27. December 2016 | ||||
Dodatok k Zmluve o zámene modulov a súvisiacich službách | CORA GASTRO s. r. o. | 2016001804 | EUR | 29. September 2016 | 30. September 2016 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2016000526 | Lomtec.com a.s. | 2019002051 | EUR | 04. November 2019 | 05. November 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV