Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotreba tepla za 12/2010 z FA 4127591210 | Mestská časť Košice - Západ | 201100124 | 5212100065 | 273.92 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Vyhotovenie holograf.znaku | ASHA, s.r.o. | 201100034 | 20110101 | 76.8 | EUR | 06. Február 2011 | 09. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100151 | 1212011007 | 285.87 | EUR | 06. Február 2011 | 23. Január 2011 | ||
Náklady tel.ústredne 12/2010 | Správa majetku mesta Košice, s.r.o. | 201100056 | 3502001 | 4357.95 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 201100002 | 111000516 | 12605.52 | EUR | 06. Február 2011 | 02. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100153 | 1212011005 | 395.82 | EUR | 06. Február 2011 | 23. Január 2011 | ||
Služby - H.E.R. na MZ 4.1.2011 | A.S.Partner, s.r.o. | 201100010 | 1011001 | 159.6 | EUR | 06. Február 2011 | 09. Január 2011 | ||
Skartovač | KOFAX, s.r.o. KOŠICE | 201100092 | 91000013 | 233.04 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
Náhradné diely na auto ŠPZ KE583BV | QALT s.r.o. | 201100165 | 411200205 | 390.91 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
Prenájom dávkovača vody | Aqua PRO s.r.o. | 201100032 | 81006545 | 537.73 | EUR | 06. Február 2011 | 02. Január 2011 |
arrow_downward Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/sk/orders/56956 | ŠEVT, a.s.(Košice) (Fyzická osoba) | O30000130065 | 201303924 | 179.6 | EUR | 09. Október 2013 | 07. Október 2013 | ||
/sk/orders/56850 | Finančné riaditeľstvo SR | O30000120035 | 0.0 | EUR | 12. Apríl 2012 | 11. Apríl 2012 | |||
/sk/orders/56975 | JNL s.r.o. | O30000200060 | 202000829~202001238 | 1728.0 | EUR | 13. Apríl 2020 | 31. Marec 2020 | ||
/sk/orders/56092856 | Miroslav Vacula PROMO STUDIO | O10307160807 | 957.0 | EUR | 03. Január 2017 | 01. Január 2017 | |||
/sk/orders/57052 | Vladimír Ludrovský | O30000160036 | 201603225 | 200.0 | EUR | 14. Jún 2016 | 13. Jún 2016 |
arrow_downward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000,- Eur na Deň detí. | EUROVIA SK, a.s. | 2011001016 | 1000.0 | EUR | 07. Jún 2011 | 08. Jún 2011 | |||
1.000 Eur - Fond šport.aktivít -podujatie so zahr.účasťou. | Mestský klub vzpierania a silových športov | 2011001731 | 1000.0 | EUR | 22. August 2011 | 23. August 2011 | |||
1.000 Eur - Fond šport.aktivít -podujatie so zahr.účasťou. | Mestský klub vzpierania a silových športov | 2011001731 | 1000.0 | EUR | 22. August 2011 | 23. August 2011 | |||
1.000 Eur - Fond šport.aktivít -podujatie so zahr.účasťou. | Mestský klub vzpierania a silových športov | 2011001731 | 1000.0 | EUR | 22. August 2011 | 23. August 2011 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV