Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Školské pomôcky | elfa, s.r.o. | 201100111 | 1110003 | 2608.21 | EUR | 06. Február 2011 | 25. Január 2011 | ||
PHM | SHELL Slovakia, s.r.o. | 201100064 | 182268 | 2117.42 | EUR | 06. Február 2011 | 14. Január 2011 | ||
Soc.pohreb Dušan Dzurko | AVE + s.r.o. | 201100088 | 11100065 | 250.39 | EUR | 06. Február 2011 | 22. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100149 | 1212011010 | 307.86 | EUR | 06. Február 2011 | 25. Január 2011 | ||
Vypracovanie znalec. posudku pokroku 8 p.č.161,162,163. | Ing. Jana Virgalová | 201100189 | 12011 | 166.0 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100148 | 1212011009 | 197.91 | EUR | 06. Február 2011 | 24. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby v HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100157 | 1212011012 | 285.87 | EUR | 06. Február 2011 | 25. Január 2011 | ||
Znalecký posudokm par.č. 263,264,265, Tr.SNP 36 | Ing. Jana Virgalová | 201100188 | 42011 | 332.0 | EUR | 06. Február 2011 | 27. Január 2011 | ||
Soc.pohreb Marián Čarny | AVE + s.r.o. | 201100089 | 11100064 | 238.7 | EUR | 06. Február 2011 | 22. Január 2011 | ||
Fakturácia za odobratý tovar pre osoby HN | Retail Value Stores, a.s. | 201100154 | 1212011015 | 197.91 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávame si u Vás novoročenky 2011 pre PMK + prípravu tlače + potlač 2 farby podľa priloženej ponuky.Počet kusov: 400 | JES SK s. r. o. | O10307110004 | 354.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | |||
Objednávam u Vás garančnú prehliadku na našom služobnom vozidle KE 780 GG. | QALT s.r.o. | O30000110001 | 201100030 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Objednávam u Vás opravu elektroinštalácie na našom služobnom vozidle KE 264 ET | QALT s.r.o. | O30000110002 | 201100046 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Objednávame si u Vás novoročenky 2011 pre PMK + prípravu tlače + potlač 2 farby podľa priloženej ponuky.Počet kusov: 400 | JES SK s. r. o. | O10307110004 | 354.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | |||
Objednávam u Vás opravu elektroinštalácie na našom služobnom vozidle KE 264 ET | QALT s.r.o. | O30000110002 | 201100046 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 |
arrow_downward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000,- Eur na Deň detí. | EUROVIA SK, a.s. | 2011001016 | 1000.0 | EUR | 07. Jún 2011 | 08. Jún 2011 | |||
1.000 Eur - Fond šport.aktivít -podujatie so zahr.účasťou. | Mestský klub vzpierania a silových športov | 2011001731 | 1000.0 | EUR | 22. August 2011 | 23. August 2011 | |||
1.000 Eur - Fond šport.aktivít -podujatie so zahr.účasťou. | Mestský klub vzpierania a silových športov | 2011001731 | 1000.0 | EUR | 22. August 2011 | 23. August 2011 | |||
1.000 Eur - Fond šport.aktivít -podujatie so zahr.účasťou. | Mestský klub vzpierania a silových športov | 2011001731 | 1000.0 | EUR | 22. August 2011 | 23. August 2011 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV