Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Náhradné diely | QALT s.r.o. | 201100128 | 410202823 | 66.39 | EUR | 06. Február 2011 | 31. December 2010 | ||
Oslavy 66.výr. oslob. KE | Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Košice | 201100008 | 52010 | 300.0 | EUR | 06. Február 2011 | 18. Január 2011 | ||
Ref.spotreba el.energie r.2010 | Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce | 201100083 | 115001 | 1341.28 | EUR | 06. Február 2011 | 19. Január 2011 | ||
Mes.poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 201100072 | 7100558109 | 716.98 | EUR | 06. Február 2011 | 13. Január 2011 | ||
Umytie podľa priloženého DL 12/10 | Roman Kolesár - DARUTI | 201100126 | 2011001 | 56.0 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Toner HP | A S C s. r. o. | 201100080 | 2112400123 | 189.56 | EUR | 06. Február 2011 | 19. Január 2011 | ||
Spotreba tepla za 12/2010 z dodáv. fa.č.4127591210 | Mestská časť Košice - Západ | 201100115 | 5213100064 | 213.77 | EUR | 06. Február 2011 | 20. Január 2011 | ||
Fakturovanie za ele. energie, vodu komun. odp., nájom. | Správa majetku mesta Košice, s.r.o. | 201100144 | 3102012 | 30651.48 | EUR | 06. Február 2011 | 26. Január 2011 | ||
Toner HP | A S C s. r. o. | 201100081 | 2112400122 | 172.04 | EUR | 06. Február 2011 | 18. Január 2011 | ||
PHM | SHELL Slovakia, s.r.o. | 201100064 | 182268 | 2117.42 | EUR | 06. Február 2011 | 14. Január 2011 |
Názov | Dodávateľ | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Dodávka notebooku Dell Vostro 3500 Silver (VOS35I3370_S)taška CANYON 16" CNR-NB18L (068162), myš Microsoft Optical Mobile Mouse 1000 Black wireles(2CF-00004) | DataCom s.r.o. | O10306110002 | 201100145 | 3842.25 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti pri budovaní elektronických komunikačných sietí - k. ú. Južné Mesto | Slovak Telekom, a.s. | 2024001924 | 116.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
Servisná zmluva - kontrola a opravy zariadení elektrickej požiarnickej signalizácie požiaru v prevádzke telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska 4 v KE | TOP MPM s.r.o. | 2024001921 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | ||||
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za ob. vo výkone vlastníckych práv - pozemok - parc. C KN č. 3046/3, k. ú. Severné Mesto | K M (Fyzická osoba) | 2024001922 | 50.0 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
Zmluva o nájme bytu - prenájom podkrovného bytu č. 17-S na Garbiarskej 7, Košice v k. ú. Letná | A A (Fyzická osoba) | 2024001923 | 11.38 | EUR | 12. Jún 2024 | 13. Jún 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV