Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Učebnice - ZŠ II.st. | preskoly.sk s.r.o. | 202400153 | 2453.78 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
pracovná zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 202400157 | 24.0 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
UP - ZUŠ | Papyrus s.r.o. | 202400151 | 120.48 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ | AITEC,s.r.o. | 1002400203 | 0.0 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202400160 | 60.55 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za potraviny - základné | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400250 | 343.78 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za potraviny - mrazené | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400253 | 200.28 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
potraviny ŠJ I. | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400520 | 2295.69 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za všeob. mat. podľa výberu pre PPV MŠ | Papyrus s.r.o. | 202400510 | 99.88 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za hygienické potreby | CWS Slovensko s.r.o. | 1002400205 | 76.18 | EUR | 28. Jún 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvety, kytice a materiál na I. štvrťrok (január - marec) 2017 pre potreby obradnej siene. | Viktor Hrobák - VICTOR | 1710002 | 500.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 | |||
kvety, kytice a materiál v roku 2017 pre potreby obradnej siene | Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad | 1710001 | 350.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV