Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za hygienické potreby ZŠ | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 1002400212 | 9.92 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Prenájom kopírky MŠ - 06/2024 | ACOM PP, s.r.o. | 24010135 | 49.0 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za kópie podľa zmluvy 04/2029 | ACOM PP, s.r.o. | 1002400210 | 46.82 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Potraviny-základné ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 2002400576 | 69.88 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za potraviny - hov. mäso | Poľnohospodárske družstvo Važec | 2002400260 | 443.92 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za pranie MŠ | Paulína Gajanová | 1002400204 | 231.35 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202400160 | 60.55 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za hygienické potreby | CWS Slovensko s.r.o. | 1002400205 | 76.18 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
potraviny ŠJ I. | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400520 | 2295.69 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za potraviny - základné | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002400250 | 343.78 | EUR | 28. Jún 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výrobu tabuľky - Zákaz v stupu so psom (4ks) | BEST MEDIA spol. s r.o. | 202400130 | 23.52 | EUR | 19. Júl 2024 | 19. Júl 2024 | |||
oprava riadiacej jednotky alarmu na elektromotocykli | Ing. Róbert Šimočko IDV | 2411026 | 100.0 | EUR | 19. Júl 2024 | 18. Júl 2024 | |||
dodanie 2ks nových pneumatík na vozidlo PP939EK a výmena pneumatík | PP - URBAN, s.r.o. | 2411025 | 220.0 | EUR | 19. Júl 2024 | 18. Júl 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV