Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
súťaž - volejbal - chlapci ZŠ II.st. | SPORTCENTRUM GALFY, s. r. o. | 201700081 | 67.27 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Slávnostná večera SF | Róbert Mačák AQUATERM | 201700084 | 1275.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
kancelárske potreby - ZŠ | Papyrus s.r.o. | 201700085 | 36.47 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
strava 03/2017 | Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad | 201700090 | 8917.24 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
súťaž - volejbal - dievčatá ZŠ II.st. | SPORTCENTRUM GALFY, s. r. o. | 201700080 | 67.27 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
príspevok zo SF na stravu | Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad | 201700071 | 15.4 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
preprava ZŠ | Ing. Emil Marušiak EMO | 201700087 | 140.0 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Všeobecný mat. - Farby | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 201700079 | 107.12 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Toner - ZŠ | PENTA SK s.r.o. | 201700082 | 282.31 | EUR | 05. Apríl 2017 | ||||
Internet | Slovanet, a.s. | 201700073 | 360.0 | EUR | 04. Apríl 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
odborná prehliadka plynových zariadení v ŠJ | 1. STT, s. r. o. | 202100114 | 164.0 | EUR | 19. August 2021 | 19. August 2021 | |||
oprava elektrického kotla v budove s.č. 3585, ul. Zimná, priestor Materské centrum Bambino, Poprad | 1. STT, s. r. o. | 1915029 | 84.0 | EUR | 18. Marec 2019 | 15. Marec 2019 | |||
odborná prehliadka plynových zariadení v objekte na ul. Strážske námestie 536, Poprad | 1. STT, s. r. o. | 1815121 | 202.0 | EUR | 07. September 2018 | 06. September 2018 | |||
Paramo Konkor 101 10L | 1autodiely.sk, Kallisto,s.r.o. | 201900007 | 35.37 | EUR | 24. Apríl 2019 | 08. Apríl 2019 | |||
1111, s.r.o. | 201900091 | 202.0 | EUR | 21. Jún 2019 | 21. Jún 2019 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpna zmluva č. 82/2019/OK | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 1081 | 10470.24 | EUR | 02. Október 2019 | ||||
Zmluva o nájme nebytových priestorov - klasická učebňa na výučbu anglického jazyka č. 8/19/20 | Jazykové centrum Speak Up, s.r.o. | 25 | 0.0 | EUR | 30. September 2019 | ||||
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 140/2019/AZ/DK | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1073 | 0.0 | EUR | 30. September 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV