Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ I. | TATRAPEKO, a.s. | 201801011 | 9.65 | EUR | 03. December 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800786 | 65.79 | EUR | 03. December 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 201800784 | 187.88 | EUR | 03. December 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | Jana Garčárová KONZUM MaM | 201800803 | 228.44 | EUR | 03. December 2018 | ||||
Fa potraviny | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 2001800690 | 228.03 | EUR | 03. December 2018 | ||||
Fa potraviny | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001800675 | 14.4 | EUR | 03. December 2018 | ||||
Fa potraviny | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001800674 | 5.76 | EUR | 03. December 2018 | ||||
výlep plagátov nad rámec bezplatného limitu v mesiaci október 2018 | RENGL Slovensko, s.r.o. | 20183594 | 50.5 | EUR | 03. December 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | SINTRA spol.s.r.o. | 201801005 | 339.59 | EUR | 03. December 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 201801006 | 90.58 | EUR | 03. December 2018 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opravu tlač, Lexmark 363 | ACOM PP, s.r.o. | 202000037 | 100.0 | EUR | 03. Jún 2020 | 02. Jún 2020 | |||
1 ks počítač pre ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 201900064 | 465.0 | EUR | 30. August 2019 | 28. August 2019 | |||
oprava tlačiarne | ACOM PP, s.r.o. | 202000185 | 57.0 | EUR | 09. December 2020 | 30. November 2020 | |||
oprava tlačiarne | ACOM PP, s.r.o. | 202000005 | 138.0 | EUR | 11. Február 2020 | 11. Február 2020 | |||
toner Brother HL 1110/TN-1030 (2 ks) | ACOM PP, s.r.o. | 202200040 | 50.0 | EUR | 15. Marec 2022 | 14. Marec 2022 | |||
notebook Lenovo | ACOM PP, s.r.o. | 202200130 | 547.6 | EUR | 15. December 2022 | 09. December 2022 | |||
toner HP LASER JET PRO M 501 do zborovne - 1 ks | ACOM PP, s.r.o. | 202200019 | 294.0 | EUR | 02. Február 2022 | 02. Február 2022 | |||
tlačiareň - MŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202300008 | 329.0 | EUR | 02. Február 2023 | 27. Január 2023 | |||
Počítač, monitor, | ACOM PP, s.r.o. | 202300170 | 678.0 | EUR | 27. September 2023 | 25. September 2023 | |||
1 x PC PRoDesk ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202300043 | 450.0 | EUR | 11. Máj 2023 | 11. Máj 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytovaní služieb | STING-ENERGO, s.r.o | 1544 | 0.0 | EUR | 22. November 2019 | ||||
Zmluva o nájme bytu č. 131/2019 | M K (Fyzická osoba) | 1476 | 170.52 | EUR | 12. November 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV