Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
internet ZŠ, MŠ 1, MŠ 2 | Slovanet, a.s. | 1002400275 | 180.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny - pečivo | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2002400267 | 276.59 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Tonery ŠJ | DAMEDIS | 24010137 | 63.84 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Učebnice - ZŠ II.st. | preskoly.sk s.r.o. | 202400165 | 538.88 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
poskytnutie licencie na používanie komunikačného systému MUNIPOLIS za obdobie 01.06.2024-31.05.2025 | MUNIPOLIS | 20241430 | 5858.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ II. | LUJAN Plus s.r.o. | 202400527 | 4.31 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
MŠ - rádioprehrávač, reproduktor, klávesy | Nay a. s. | 202400189 | 699.94 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
elektrická energia MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002400262 | 869.9 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400487 | 222.17 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
vodné, stočné ŠJ 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1002400258 | 380.52 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvety pre potreby odd. kultúry na obdobie január - marec 2017. | Viktor Hrobák - VICTOR | 1706001 | 150.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 | |||
dialničné známky na vozidla: PP090CA, PP260CN, PP346BX, PP642BN a PP455AY | SLOVNAFT, a s. | 1701002 | 250.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 | |||
tlač plagátov pre potreby odd. kultúry na obdobie január - marec 2017 / I.Q 2017 | POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. | 1706002 | 600.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 | |||
kvety, kytice a materiál v roku 2017 pre potreby obradnej siene | Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad | 1710001 | 350.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 | |||
opravu rampy s výmenou kondenzátora na MsÚ Poprad | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. | 1701001 | 45.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 140/2019/AZ/DK | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1073 | 0.0 | EUR | 30. September 2019 | ||||
Zmluva o poskytovaní služieb | STING-ENERGO, s.r.o | 1544 | 0.0 | EUR | 22. November 2019 | ||||
Zmluva o nájme bytu č. 131/2019 | M K (Fyzická osoba) | 1476 | 170.52 | EUR | 12. November 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV