Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ 1 | HOOK, s.r.o. | 2001700758 | 18.33 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700763 | 38.49 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700742 | 50.82 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | HOOK, s.r.o. | 2001700721 | 9.94 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700778 | 89.39 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700762 | 268.08 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700781 | 9.59 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700769 | 420.9 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | SINTRA spol.s.r.o. | 2001700767 | 229.64 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700782 | 159.55 | EUR | 10. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 201700019 | EUR | 06. September 2017 | 06. September 2017 | |||||
Objednávame si u Vás: 3 germicídne dezinfekčné lampy | KP plus s.r.o. | 202000034 | EUR | 16. November 2020 | 16. November 2020 | ||||
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 201800101 | EUR | 20. November 2018 | 20. November 2018 | |||||
On-line Smernice a organizačné predpisy pre školy | VERLAG DASHOFER | 202300202 | EUR | 16. Október 2023 | 13. Október 2023 | ||||
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 201900121 | EUR | 28. August 2019 | 28. August 2019 | |||||
Ondrej Plačko - PARKET PEMO | 201800034 | EUR | 17. Máj 2018 | 17. Máj 2018 | |||||
Materiál - OSB | CENTROGLOB-KEŽMAROK, s.r.o. | 201900020 | EUR | 31. Júl 2019 | 29. Júl 2019 | ||||
Lyreco | 201900040 | EUR | 29. Marec 2019 | 28. Marec 2019 | |||||
BEPAX, s.r.o. | 201900001 | EUR | 15. Január 2019 | 15. Január 2019 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 122 | 0.0 | EUR | 02. Február 2017 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV