Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oprava vodovodnej prípojky | BEPAX, s.r.o. | 1001900029 | 1134.0 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
Potraviny ŠJ II. | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 201900124 | 22.68 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
Služby v ochrane zdravia pri práci | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 1001900010 | 18.0 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
zúčt. plynu ŠJ a ŠJM za r. 2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1001900025 | -225.74 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
Potraviny ŠJ II. | INMEDIA, s. r. o. | 201900123 | 91.87 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
Potraviny ŠJ II. | HOOK, s.r.o. | 201900140 | 5.46 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
Fa za el. energiu 122018 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1001900016 | 1178.44 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
balíček škôlka KOMENSKY | KOMENSKY, s.r.o. | 201900144 | 29.0 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
potraviny ZŠŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 201900096 | 118.0 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
Urbis do 31032019 | MADE spol. s r.o. | 1001900013 | 70.0 | EUR | 18. Február 2019 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD disk Samsung 870 EVO 1 TB | Alza.sk s.r.o. | 202400119 | 102.9 | EUR | 26. Jún 2024 | 24. Jún 2024 | |||
Výmena kombinovaného sporáka, Dostojevského 2607/18 ,byt č. 66, Poprad | Ján Birošík ERBIJAN | 2402061 | 375.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 25. Jún 2024 | |||
mikroténové sáčky | CORA GASTRO s.r.o. | 202400120 | 17.52 | EUR | 26. Jún 2024 | 24. Jún 2024 | |||
záhradný traktor Rider RC320Ts AWD v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.06.2024 pre potreby MsÚ Poprad | KOVOSPOL PP, s.r.o. | 2401149 | 11694.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 25. Jún 2024 | |||
Oprava výťahu, Dostojevského 22, Poprad. | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 2402060 | 235.2 | EUR | 26. Jún 2024 | 25. Jún 2024 | |||
čistiace potreby podľa vlastného výberu | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 202400094 | 1824.36 | EUR | 26. Jún 2024 | 26. Jún 2024 | |||
Perforovaná plastová prepravka WATTS 600x400x410mm - 10ks | AJ Produkty a.s. | 202400097 | 250.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 26. Jún 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva č. 15/2017/OK | WE LOVE MUSIC, s.r.o. | 206 | 0.0 | EUR | 02. Marec 2017 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV