Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Oprava kotla ŠJM Gastroservis Tatry, s.r.o. 1001701165 82.8 EUR 28. November 2017
havarijné poistenie vozidla Škoda Octavia , ŠPZ PP 455 AY od 28.11.2017-27.11.2018 Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group 20173627 314.87 EUR 28. November 2017
Studená voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20173762 703.93 EUR 28. November 2017
aktualizácia programu SOFT-GL s. r. o. 201700905 39.24 EUR 29. November 2017
refakturácia nákladov za vodu, stočné, zrážkovú vodu,el.energiu za nebytové priestory v období od 06.-10/2017 Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad 20173928 519.42 EUR 29. November 2017
toner 006R01461 – 1 ks, toner C-EXV18 – 1 ks, toner C-EXV14 – 1 ks, atramenty PGI-550 XL PGBK – 2 ks, atrament CLI-551XL Y – 1 ks, atrament CLI-551XL M – 1 ks, atrament CLI-551XL C – 1 ks, USB Kingston DataTraveler SE9 16GB – 4 ks, Kingston 32GB DataTraveler SE9 - 2ks, Kingston 64GB DataTraveler SE9 - 1ks, podložka pod myš – 15 ks, Armor stlačený vzduch 400 ml – 2 ks, ATX Eurocase 450W PFC – 2 ks, UTP sieťová koncovka Cat5 RJ45 drôt – 100 ks, papierová obálka s okienkom a klipom na 1CD – 200 ks, Verbatim médium CD-R 700MB - 100ks, Verbatim médium DVD-R 4.7GB - 100ks, ADATA DashDrive 500GB – 1 ks, TP-Link W8961 WiFi router - 1 ks Ing. Pavel Perháč - ELTECH 20173847 568.24 EUR 29. November 2017
projektor Epson EB-1780W - 1ks, Logitech Wireless Presenter R400 - 1ks pre oddelenie informatiky Ing. Pavel Perháč - ELTECH 20173848 875.88 EUR 29. November 2017
potraviny ŠJ I. OVOZEL SLOVAKIA, s r.o 1001700868 156.16 EUR 29. November 2017
ruksak pre potreby Klubu pre deti a mládež TOMIREX s. r. o. v konkurze 20173751 9.99 EUR 29. November 2017
aScAgenda Komplet ZŠ 2018 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 1001701185 349.0 EUR 29. November 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
nákup vriec na odpad pre potreby MOS (Preplatené ÚPSVR) TATRAGLOBAL, s.r.o. 2308077 104.0 EUR 05. Jún 2023 02. Jún 2023
oprava vozidiel MsÚ Poprad PP 642 BN a PP 346 BX Autonova s.r.o. 2001224 450.0 EUR 26. Jún 2020 26. Jún 2020
učebnice pre ZŠ II - Chémia pre 7.roč. Taktik vydavateľstvo, s.r.o. 202300112 359.15 EUR 02. Jún 2023 02. Jún 2023
video set G2+6 účastníkov, NEXA AL, video interkom ART7LITE/G2+ (cena s DPH) AUDIO SLOVAKIA, s.r.o. 202300105 1690.0 EUR 30. Máj 2023 30. Máj 2023
nastavenie vchodových dverí, Levočská 58, byt č.1, Poprad, rámcová zmluva 396/2018 ASTRA TRADE, s.r.o. 1902036 14.4 EUR 20. Marec 2019 19. Marec 2019
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre investičnú akciu "Revitalizácia zelene Ul. Francisciho" SPP - distribúcia, a.s. 2308056 96.0 EUR 13. Apríl 2023 12. Apríl 2023
zapojenie sa do celonárodnej kampane ,,Do práce na bicykli" formou úhrady registračného prihlasovacieho poplatku OZ Občianska cykloinicatíva 2004013 100.0 EUR 03. Jún 2020 02. Jún 2020
kvety pre potreby MsÚ Poprad Jana Brtáňová 2001191 330.0 EUR 03. Jún 2020 03. Jún 2020
JPO a to: nohavice - 8 ks, košeľa - 7 ks, bunda - 3 ks, polo tričko - 3 ks, šiltovka - 1 ks a vesta - 1 ks pre potreby vrátnikov MsÚ Poprad, Domu kultúry a Priemyselného parku PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 2301131 1150.0 EUR 30. Máj 2023 30. Máj 2023
odvodz biologického odpadu Brantner Poprad, s.r.o. 202300067 426.55 EUR 23. Máj 2023 16. Máj 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV