Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Tatranská mliekáreň a. s. | 202400522 | 155.54 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 202400497 | 7.5 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Revízia hasiacich prístrojov | Martin Majerčák | 202400194 | 1114.5 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
prenájom rohoží ZŠ | Lindstrom s.r.o. | 1002400282 | 39.12 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
výkon zodpovednej osoby ZŠ | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1002400242 | 48.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
prijatá fa za potraviny | Jozef Ivan, s. r. o. | 2002400425 | 1292.96 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
služba Zborovňa Komplet ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 1002400245 | 30.79 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny - hov. mäso | Poľnohospodárske družstvo Važec | 2002400263 | 394.22 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400486 | 140.13 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
dodávka vody MŠ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1002400256 | 104.15 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Školské tlačivá | ŠEVT a.s. | 202400051 | 830.0 | EUR | 08. August 2024 | 08. August 2024 | |||
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií 5 ks a oprava žalúzií MŠT | PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o. | 202400058 | 308.74 | EUR | 09. August 2024 | 09. August 2024 | |||
úradný preklad Apostille z anglického jazyka , dva úradné dokumenty - dve normostrany | Ing. Katarína Martonová - ASINED - CENTRUM JAZYKOVÝCH SLUŽIEB | 2401178 | 60.0 | EUR | 09. August 2024 | 09. August 2024 | |||
OPaOS elektrických prenosných zariadení a elektrickej inštalácie v objektoch CSS na Komenského, Okružnej a Francisciho ul | TATRAHASIL, s.r.o. | 202400109 | 747.47 | EUR | 09. August 2024 | 09. August 2024 | |||
Náhradné diely na lôžka PLE-P90 - drevené llamely a krytky | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 202400110 | 198.84 | EUR | 09. August 2024 | 09. August 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 140/2019/AZ/DK | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1073 | 0.0 | EUR | 30. September 2019 | ||||
Zmluva o zverení majetku do správy č. 41/OUPP/2018 | Správa mestských komunikácií Poprad | 887 | 0.0 | EUR | 26. September 2018 | ||||
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/32/2018 | M K (Fyzická osoba) | 774 | 0.0 | EUR | 16. August 2018 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV