Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
ozvučenie kultúrneho podujatia -”750. výročie prvej písmnej zmienky”, v exteriéri mesta Poprad – vo Veľkej , organizovaného oddelením kultúry mesta Poprad, v termíne 7 - 9.6.2018 nasledovne: 7.6.2018 – Generálka programu, 8.6.2018 - Slávnostná akadémia, prezentácia knihy,otvorenie výstavy, múzea, Kino Máj –Scherffelov Dom, 15,30 – 19.00 hod, 9.6.2018 – Zábavno – hudobný program – Velické námestie, 11.00 – 23.00 hod Peter Hudáček-GORO30 20181772 1536.0 EUR 25. Jún 2018
fotografické služby na akciu Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad v cyklistike a preteky Detskej Východ Road ligy, ktoré organizuje mesto Poprad 1.6.2018 v Sp. Sobote Peter Stas - PROFO.SK 20181674 100.0 EUR 25. Jún 2018
dodanie náhradných náplní do hygienických zariadení pre sociálny odbor CWS Slovensko s.r.o. 20181701 47.76 EUR 25. Jún 2018
dodanie náhradných náplní do hygienických zariadení pre potreby MsÚ Poprad CWS Slovensko s.r.o. 20181710 414.96 EUR 25. Jún 2018
vyúčtovanie za prevádzkové náklady nebytových priestorov v objekte bytového domu Slnečnica, Novomestského 3918 v Poprade za rok 2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome SLNEČNICA 20181541 93.87 EUR 25. Jún 2018
Mat. na elektr. vrátnik ZŠ E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 1001800169 152.68 EUR 26. Jún 2018
šaštínsky piesok – 52 ton na pieskovanie trávnatého ihriska v objekte Futbalového štadióna Poprad – Veľká, ul. Fraňa Kráľa 2031/9, 058 01 Poprad EUROKRED, s.r.o. 20181858 1300.0 EUR 26. Jún 2018
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 201800544 349.0 EUR 26. Jún 2018
toner ZŠ Scotcare s.r.o. 1001800217 385.2 EUR 26. Jún 2018
vyúčtovanie za prevádzkové náklady nebytového priestoru na L. Svobodu 3783 v Poprade za rok 2017 Bytový podnik Poprad s.r.o. 20181513 -340.81 EUR 26. Jún 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
NOMIland s.r.o. 202200111 178.8 EUR 12. December 2022 06. December 2022
MOSK, s.r.o. 202200112 3286.36 EUR 12. December 2022 06. December 2022
dokovacie stanice DELL WD19S 130W - 10 ks, Dell Dock WD19S 180W USB-C - 1 ks Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2201356 2938.0 EUR 12. December 2022 06. December 2022
gélová podlaha do telocvične v MŠ MOSK, s.r.o. 202200112 3286.36 EUR 12. December 2022 06. December 2022
oprava pracovného oblečenia Katarína Kocúrová 2211054 150.0 EUR 12. December 2022 09. December 2022
Vianočné posedenie Hotel Mamut s.r.o. 202200081 1260.0 EUR 12. December 2022 09. December 2022
Dodanie a osadenie hojdačky, lavičiek, koša a zatrávňovacej rohože na ihrisko ZŠ Veríme v Zábavu, s.r.o. 202200124 13708.8 EUR 12. December 2022 12. December 2022
čistiace prostriedky TATRAGLOBAL, s.r.o. 202200180 216.0 EUR 12. December 2022 09. December 2022
učebné pomôcky pre MŠ NOMIland s.r.o. 202200111 178.8 EUR 12. December 2022 06. December 2022
tlač plagátov v rámci propagácie podujatia Popradské Vianoce, ktoré sa uskutočnia v mesiaci december 2022 v počte 16 ks do vývesných plôch city light Euro AWK spol.s.r.o. 2216037 135.0 EUR 12. December 2022 01. December 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV