Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhrada fa ŠJ1 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700041 | 86.99 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | HOOK, s.r.o. | 2001700055 | 27.9 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | ATC-JR s. r. o. | 2001700045 | 388.04 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa Š | HYDINA KUBUS s.r.o. | 2001700044 | 180.48 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | NORDFOOD s.r.o. | 2001700004 | 4200.12 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa Š1 | INMEDIA, s. r. o. | 2001700036 | 98.85 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700021 | 130.24 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | HOOK, s.r.o. | 2001700007 | 10.4 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | NORDFOOD s.r.o. | 2001700005 | 1939.63 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ1 | TATRAKON spol. s r.o. | 2001700008 | 28.15 | EUR | 15. Február 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daffer spol. s.r.o. | 201800079 | EUR | 16. Október 2018 | 16. Október 2018 | |||||
Objednávame si u Vás: údržbu systému FINGERA. | Innovatrics, s.r.o. | 202300017 | EUR | 01. Február 2023 | 01. Február 2023 | ||||
dodanie, prenájom a kompletné služby ďalších 3ks mobilných toaliet od 01.05.2024 s dobou nájmu do októbra 2024 a s predpokladom ponechania 1ks toalety do konca decembra 2024 na základe cenovej ponuky zo dňa 19.12.2023 | JOHNY SERVIS s. r. o. | 2408058 | EUR | 17. Apríl 2024 | 16. Apríl 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV