Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ II. | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 1001700200 | 14.26 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
elektrická energia - vyúčtovanie 1/2017 - ZŠ | Východoslovenská energetika, a.s. | 1001700191 | 85.33 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | RYBA Košice spol. s r.o. | 1001700199 | 58.31 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
kúrenárske práce ZŠ | Milan Mlynarčík | 1001700196 | 205.55 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
internet ZŠ, MŠ | Slovanet, a.s. | 1001700190 | 180.0 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
revízia tlakových zariadení ZŠ, MŠ | MIVO Servis, s.r.o. | 1001700206 | 468.6 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | Tatranská mliekáreň a. s. | 1001700204 | 32.95 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
školské potreby HN | KP plus s.r.o. | 1001700177 | 166.0 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
odvoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad, s.r.o. | 1001700192 | 60.0 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
elektrická energia ZŠ | Východoslovenská energetika, a.s. | 1001700194 | 1133.98 | EUR | 23. Marec 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tepovanie kobercov MŠ | Marián Dulák - FACHMANI | 202400102 | 204.0 | EUR | 05. August 2024 | 13. Júl 2024 | |||
čistenie kobercov ZŠ | JANNA CLEAN, s.r.o. | 202400103 | 254.38 | EUR | 05. August 2024 | 15. Júl 2024 | |||
Notový materiál VZDP | Blesk Market s.r.o. | 202400050 | 26.6 | EUR | 05. August 2024 | 29. Júl 2024 | |||
čistenie kanálových vpustí v Priemyselnom parku Poprad - Matejovce | Jozef Danko ml. | 2405016 | 235.0 | EUR | 05. August 2024 | 01. August 2024 | |||
záclony MŠ 1 | MERKURY SHOP s.r.o. | 202400112 | 263.35 | EUR | 05. August 2024 | 02. August 2024 | |||
výroba 2 kusov zákazových a informatívnych tabúľ pre potreby ľadovej plochy CVČ Poprad | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 2421035 | 120.0 | EUR | 05. August 2024 | 05. August 2024 | |||
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad | PULZAR, s.r.o. | 2421034 | 300.0 | EUR | 05. August 2024 | 05. August 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytovaní služieb | STING-ENERGO, s.r.o | 1544 | 0.0 | EUR | 22. November 2019 | ||||
Zmluva o nájme bytu č. 131/2019 | M K (Fyzická osoba) | 1476 | 170.52 | EUR | 12. November 2019 | ||||
Zmluva o zverení majetku do správy č. 41/OUPP/2018 | Správa mestských komunikácií Poprad | 887 | 0.0 | EUR | 26. September 2018 | ||||
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/32/2018 | M K (Fyzická osoba) | 774 | 0.0 | EUR | 16. August 2018 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV