Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 201700012 | 307.19 | EUR | 13. Február 2017 | ||||
Fa za systémovú podporu URBIS ZŠ | MADE spol. s r.o. | 1001700010 | 41.75 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za prenájom rohoží - ZŠ | Lindstrom s.r.o. | 1001700007 | 49.49 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za kancelársky materiál ZŠ | ŠEVT a.s. | 1001700008 | 0.0 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za kúpu mobilného telefónu ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 1001700009 | 140.0 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za internet ZŠ+MŠ+ŠKD+ŠJ | Slovanet, a.s. | 1001700006 | 180.0 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Fa za systémovú podporu URBIS ZŠ | MADE spol. s r.o. | 1001700010 | 41.75 | EUR | 12. Február 2017 | ||||
Bez názvu | Mesto Poprad | 201700008 | 757.5 | EUR | 11. Február 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | Pekáreň Gros, s.r.o. | 1001700070 | 47.68 | EUR | 10. Február 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | HOOK, s.r.o. | 1001700059 | 23.5 | EUR | 10. Február 2017 |
arrow_downward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV