Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra za dod.tepel.energie 3/2017 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 201700046 | 971.06 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | NORDFOOD s.r.o. | 2001700737 | 745.55 | EUR | 09. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 201700839 | 50.54 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | ATC-JR s. r. o. | 2001700730 | 228.48 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za telefón 3/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 201700057 | 32.42 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za zab.funk.PO,BTS,PZS 3/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 201700045 | 84.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700793 | 612.76 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | INMEDIA, s. r. o. | 2001700747 | 86.74 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Bez názvu | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700788 | 264.34 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | HOOK, s.r.o. | 2001700717 | 102.83 | EUR | 09. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revíziu výťahu v ZŠ ŠJ | GEOS - ENERGY, s.r.o. | 202000018 | 36.0 | EUR | 26. Marec 2020 | 26. Marec 2020 | |||
obnova použitých tonerových kaziet: HP Q2612A black - 7 ks, HP CC531A cyan - 1 ks, HP CC532A yellow - 1 ks, HP CB540A black - 1 ks, HP CB541A cyan - 1 ks pre potreby MsÚ Poprad | Z+M servis | 2001111 | 234.84 | EUR | 16. Marec 2020 | 16. Marec 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV