Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
distribúcia a regulované poplatky na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3, Poprad na odbernom mieste 4921623, EIC 24ZVS00008102306 za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 20231472 32.66 EUR 26. Jún 2023
telefónne poplatky za mesiac 05/2023 + prenájmy IP brán ISDN a servisná zmluva PBX za mesiac jún 2023 pre sociálny odbor Slovak Telekom, a.s. 20231375 246.0 EUR 26. Jún 2023
NFA 20231406 - prevádzka zberných dvorov na Ul.Hraničnej a L.Svobodu za mesiac máj 2023 na základe Zmluvy č. 723/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20231406 7711.2 EUR 26. Jún 2023
Fa za učebnice AJ pre ZŠ Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 202300494 48.7 EUR 26. Jún 2023
NFA 20231485 - servis čerpadla v mestskom útulku pre psov Poprad na základe objednávky č. 2323006/2023 Čerpadlá Tatry s.r.o. 20231485 72.0 EUR 26. Jún 2023
čistenie kanalizácie ŠJ Jozef Danko ml. 1002300236 450.0 EUR 26. Jún 2023
dodanie materiálu podľa vlastného výberu pre závlahový systém na kruhovom objazde v Poprade na ul. Štefánikovej Čerpadlá Tatry s.r.o. 20231486 69.0 EUR 26. Jún 2023
Magenta Office, pripojenie k internetu, prenájmy šnúrových telefónov Slovak Telekom, a.s. 20231379 1659.54 EUR 26. Jún 2023
Fa výkon funkcie technika BOZP 4.-6./2023 ZŠ Martin Majerčák 202300495 150.0 EUR 26. Jún 2023
NFA 20231407 - obnova a údržba malých smetných nádob v mesiaci máj 2023 na základe Zmluvy č. 723/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20231407 11.99 EUR 26. Jún 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
kancelárske potreby KP plus s.r.o. 202400020 5000.0 EUR 15. Apríl 2024 09. Apríl 2024
Nákup čistiacich prostriedkov TATRAGLOBAL, s.r.o. 202400020 2150.0 EUR 29. Január 2024 29. Január 2024
rozliš.vesty,trénin.tričko/futbal. Roman Pazúr 202400020 979.2 EUR 30. Máj 2024 27. Máj 2024
Spotr.materiál pre výtvarné odbory Papyrus s.r.o. 202400020 1400.0 EUR 27. Marec 2024 19. Marec 2024
knihy v rámci projektu "Čítajme pre radosť "pre MŠ Svojtka & Co., s.r.o. 202400020 410.0 EUR 07. Marec 2024 07. Marec 2024
vodoinštalačné práce v ŠJ a oprava stupačiek v školských dielňach Svitana s.r.o. 202400020 900.0 EUR 05. Február 2024 30. Január 2024
Oprava triedy ZŠ Ľubomír Volák FAREL 202400020 15605.03 EUR 19. Február 2024 19. Február 2024
Potraviny pre ŠJ I. Ryba Žilina, spol. s.r.o. 202400020 1000.0 EUR 15. Január 2024 12. Január 2024
Objednávame si u Vás: práce súvisiace s údržbou kanalizácie na Základnej škole s materskou školou, Dostojevského 2616/25 Poprad a strediskách školy. MP KANAL, s. r. o. 202400020 4500.0 EUR 10. Január 2024 10. Január 2024
montáž a pripojenie aut. ovládania vchodových dverí v MŠ ELEX - TURCER s.r.o. 202400020 178.32 EUR 21. Marec 2024 18. Marec 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV