Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraviny ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 23020121 | 157.35 | EUR | 03. Apríl 2023 | ||||
Potraviny | MPC CESSI a.s. | 202300329 | 653.21 | EUR | 03. Apríl 2023 | ||||
Potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 202300326 | 342.38 | EUR | 03. Apríl 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Jana Garčárová KONZUM MaM | 202300252 | 103.14 | EUR | 03. Apríl 2023 | ||||
Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300336 | 248.4 | EUR | 03. Apríl 2023 | ||||
Fa za potraviny (celková cena s DPH) | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 2002300123 | 628.94 | EUR | 03. Apríl 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 23020111 | 61.72 | EUR | 03. Apríl 2023 | ||||
potraviny ŠJ II. | LUNYS, s.r.o. | 1002300217 | 54.6 | EUR | 03. Apríl 2023 | ||||
Brúsenie kuchynských nožov do kvality Štandard ( 17 ks) | Marcel Jacko - Staving | 202300351 | 111.75 | EUR | 03. Apríl 2023 | ||||
Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300338 | 78.38 | EUR | 03. Apríl 2023 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
všeob. mat. podľa výberu pre ZŠ | Papyrus s.r.o. | 202300174 | 425.0 | EUR | 15. December 2023 | 15. December 2023 | |||
skatrovačku AT -15 C pre ZŠ | B2B partner s. r. o. | 202300177 | 345.0 | EUR | 15. December 2023 | 15. December 2023 | |||
nástenné plátno 2 ks pre ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202300173 | 100.0 | EUR | 15. December 2023 | 15. December 2023 | |||
športové pomôcky | Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT | 202300056 | 561.95 | EUR | 12. Január 2024 | 15. December 2023 | |||
Rozvodná skriňa do ŠJ I. | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | 202300303 | 365.46 | EUR | 15. December 2023 | 15. December 2023 | |||
keramic.materiál | PECE spol. s r.o. | 202300055 | 1022.49 | EUR | 12. Január 2024 | 15. December 2023 | |||
výroba a montáž krytov | Raja Group, s.r.o. | 202300274 | 610.8 | EUR | 18. December 2023 | 15. December 2023 | |||
Materiál a stôl do jedálne | Ing. Jozef Šifra CORA | 202300307 | 1999.37 | EUR | 20. December 2023 | 15. December 2023 | |||
športové pomôcky/futbal. | Roman Pazúr | 202300057 | 2550.0 | EUR | 12. Január 2024 | 15. December 2023 | |||
VP krúžok bowling - prenájom dráhy | Citybowling Poprad, s.r.o. | 202300306 | 22.0 | EUR | 20. December 2023 | 15. December 2023 |
arrow_upward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 18/2023 | Red Arrows Poprad | 54 | 0.0 | EUR | 25. September 2023 | ||||
Zmluve o poskytovaní služieb OPP, BOZP | Ing. Martin Vaščura | 3 | 0.0 | EUR | 31. Január 2020 | ||||
Zmluve o poskytovaní služieb OPP, BOZP | Ing. Martin Vaščura | 3 | 0.0 | EUR | 31. Január 2020 | ||||
Zmluvy o poskytovaní PC služieb | Ing. Igor Demčák - N1 comp | 21 | 0.0 | EUR | 05. Jún 2020 | ||||
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV