Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ 1 | SINTRA spol.s.r.o. | 2001700729 | 154.06 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra-člen.poplatok za r.2017 | ASOCIÁCIA CVČ v SR | 201700058 | 60.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
zúčtovanie záloh. faktúry č. 9/2017 | ARES spol. s r.o. | 1001700799 | 19.8 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700751 | 117.34 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Bez názvu | Webnode AG | 201700056 | 0.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za internet | Orange Slovensko, a.s. | 201700054 | 9.98 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Dezinsekcia (výskyt ploštíc)- striekanie, Levočská 58, Poprad, 1.etapa-všetky byty | Marián Nagy - NOVA | 20173542 | 1296.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | HOOK, s.r.o. | 2001700719 | 17.12 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 2001700738 | 28.51 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | RYBA Košice spol. s r.o. | 2001700733 | 13.92 | EUR | 09. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pracovné odevy - ŠJ I. | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 202400139 | 530.56 | EUR | 04. Júl 2024 | 03. Júl 2024 | |||
oprava a údržba kamerového systému 3. štvrťrok 2024 | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. | 2411022 | 6000.0 | EUR | 04. Júl 2024 | 01. Júl 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV