Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrická energia - február 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 20230137 | 6014.0 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
oprava kuch. strojov ŠJ | Sopko Peter | 1002300027 | 207.84 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
materiál podľa vlastného výberu na "REFERENDUM 2023". | Tatry Color s.r.o. | 20230086 | 399.51 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
Fa potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2002300019 | 59.3 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
Fa potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2002300049 | 287.6 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
preprava žiakov lyžiarsky výcvik ZŠ | Milan Holub | 1002300025 | 1140.0 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
Fa za služby IT 1/2023 (cena bez DPH) | Milan Kopáč EMIsoft | 1002300029 | 390.0 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
Fa potraviny | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 2002300066 | 271.96 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
Fa potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2002300060 | 116.23 | EUR | 08. Február 2023 | ||||
Fa potraviny | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 2002300065 | 59.4 | EUR | 08. Február 2023 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oprava tlačiarne XEROX WorkCentre - valec + výmena valca | ACOM PP, s.r.o. | 202400075 | 69.0 | EUR | 25. Apríl 2024 | 25. Apríl 2024 | |||
opravu notebooku pre ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202100083 | 175.0 | EUR | 03. September 2021 | 02. September 2021 | |||
opravu notebookov ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202300016 | 55.0 | EUR | 27. Február 2023 | 24. Február 2023 | |||
ACOM PP, s.r.o. | 202200041 | 707.8 | EUR | 05. Júl 2022 | 07. Jún 2022 | ||||
multifunkčné zariadenie Kyocera a toner | ACOM PP, s.r.o. | 202200020 | 638.0 | EUR | 11. Apríl 2022 | 07. Apríl 2022 | |||
Kompletná profylaktika + výmena lampy | ACOM PP, s.r.o. | 202000003 | 297.0 | EUR | 16. Január 2020 | 16. Január 2020 | |||
opravu notebookov ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202300007 | 1.0 | EUR | 10. Február 2023 | 09. Február 2023 | |||
toner HP CF 226X čierny 1ks | ACOM PP, s.r.o. | 202100127 | 205.0 | EUR | 07. September 2021 | 03. September 2021 | |||
opravu notebookov ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202300007 | 55.0 | EUR | 10. Február 2023 | 09. Február 2023 | |||
opravu 4 ks PCv ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 201900032 | 84.0 | EUR | 25. Apríl 2019 | 25. Apríl 2019 |
arrow_downward Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluvy o poskytovaní služieb IT | Milan Kopáč EMIsoft | 2 | 0.0 | EUR | 23. Január 2020 | ||||
Zmlvua o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol. s r. o. | 1 | 193.2 | EUR | 21. Január 2020 | ||||
ZoD č. 27/OUaPP/2018 | SPORT NITRA s.r.o. | 624 | 348007.11 | EUR | 04. Júl 2018 | ||||
Zverenie hnuteľného majetku do správy ZŠ s MŠ - športové náradie | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 13 | 0.0 | EUR | 08. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV