Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
výmena akumulátora alarmového systému skrinky pre defibrilátor - infopanel SAD - ŽSR KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 20231446 108.78 EUR 26. Jún 2023
distribúcia a regulované poplatky na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3, Poprad na odbernom mieste 4921623, EIC 24ZVS00008102306 za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 20231473 25.67 EUR 26. Jún 2023
NFA 20231404 - zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu (279,86 t), objemného odpadu (3,01 t) , zmiešaný stavebný odpad (3,40 t) a poplatok za uloženie objemného odpadu z údržby verejnej zelene c Brantner Poprad, s.r.o. 20231404 12853.45 EUR 26. Jún 2023
NFA 20231405 - úprava vzrástlej zelene za mesiac máj 2023 na základe Zmluvy č. 724/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20231405 75674.83 EUR 26. Jún 2023
Údržba PC sietí ZŠ, MŠT, MŠM 05/23, inf. služby ZŠ WIRUS, spol. s r.o. 1002300188 260.0 EUR 26. Jún 2023
telefónne poplatky za mesiac 05/2023 + prenájmy IP brán ISDN a servisná zmluva PBX za mesiac jún 2023 pre sociálny odbor Slovak Telekom, a.s. 20231375 246.0 EUR 26. Jún 2023
NFA 20231485 - servis čerpadla v mestskom útulku pre psov Poprad na základe objednávky č. 2323006/2023 Čerpadlá Tatry s.r.o. 20231485 72.0 EUR 26. Jún 2023
taška na prenášanie pre defibrilátor FRED Easy - 4 ks v cene 39,60 Eur s DPH/ks EGAMED, spol. s r.o. 20231474 158.4 EUR 26. Jún 2023
NFA 20231403 - údržba detských ihrísk (vrecovaný suchý betón 20 kg/20 ks, betón 1,25 m3, nátery 4 kg,guľatina, krycie dosky 0,15 m3, spojovací materiál 114 ks) v mesiaci máj 2023 na základe Zmluvy čh Brantner Poprad, s.r.o. 20231403 3000.62 EUR 26. Jún 2023
spustenie závlahového systému na kruhovom objazde na ul. Štefánikova v Poprade Čerpadlá Tatry s.r.o. 20231484 300.0 EUR 26. Jún 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_downward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
návštevu pre 5. ročné deti z MŠ TAKATA s.r.o. 202400092 220.0 EUR 21. Máj 2024 20. Máj 2024
autobusová doprava TransPatrick s.r.o. 202400024 1198.8 EUR 20. Máj 2024 06. Máj 2024
tlačivá - Evidencia zastupovania ŠEVT a.s. 202400084 62.02 EUR 15. Máj 2024 14. Máj 2024
divadlo pre deti PPV MŠ na 17.05.2024 KBT o.z. 202400037 150.0 EUR 10. Máj 2024 10. Máj 2024
pohostenie pri príležitosti Dńa učiteľov Hotel Mamut s.r.o. 202400063 1710.0 EUR 10. Máj 2024 25. Apríl 2024
Didalktická pomôcka MŠ 1 Crew, s.r.o. 202400063 342.7 EUR 03. Máj 2024 03. Máj 2024
Objednávame si u Vás: revízie elektrických spotrebičov. Elper s. r. o. 202400074 5000.0 EUR 30. Apríl 2024 30. Apríl 2024
Objednávame si u Vás: výrub stromov v okolí školy s odprataním drevnej hmoty. Živé záhrady, s.r.o. 202400072 960.0 EUR 22. Apríl 2024 22. Apríl 2024
Objednávame si u Vás: učebnice a pracovné zošity pre žiakov ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad. Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 202300020 EUR 01. Február 2023 01. Február 2023
Marián Nagy - NOVA s. r. o. 2402037 200.0 EUR 15. Apríl 2024 11. Apríl 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV