Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhrada DF za telefóny - ŠJ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1001700308 | 37.12 | EUR | 12. November 2017 | ||||
Fa za teplo MŠ 1 + ŠJ 1 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1001700312 | 613.1 | EUR | 12. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700776 | 59.18 | EUR | 10. November 2017 | ||||
pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 201700851 | 57.98 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Jozef Zemčák | 2001700800 | 587.68 | EUR | 10. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 201700849 | 537.02 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700764 | 27.97 | EUR | 10. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 201700854 | 26.35 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Faktúra za stravné-prísp.zo SF 3/17 | Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad | 201700052 | 17.1 | EUR | 10. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | HYDINA KUBUS s.r.o. | 2001700777 | 84.61 | EUR | 10. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oprava a údržba kamerového systému 3. štvrťrok 2024 | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. | 2411022 | 6000.0 | EUR | 04. Júl 2024 | 01. Júl 2024 | |||
maľovanie tried ZŠ | PULZAR, s.r.o. | 202400101 | 3750.13 | EUR | 04. Júl 2024 | 27. Jún 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV