Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úhrada fa ŠJ1 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700041 | 86.99 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | TOP CATERING s.r.o. | 2001700019 | 250.78 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | HOOK, s.r.o. | 2001700054 | 3.2 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700032 | 12.0 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 2001700014 | 64.58 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 2001700033 | 48.01 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL | 20170457 | 198.97 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ1 | HYDINA KUBUS s.r.o. | 2001700056 | 27.6 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | ATC-JR s. r. o. | 2001700042 | 215.05 | EUR | 15. Február 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ1 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 2001700009 | 13.92 | EUR | 15. Február 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávame si u Vás: piesok do detského pieskoviska pre MŠ 2 Mládeže 2614/11, 058 01 Poprad. | Robert Kukura K2 | 202400095 | 3112.87 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
čistiace a hygienické potreby /cif, jar,mydlo tekuté utierka špongiová, papierové utierky, fixinela, rukavice WC guličky, grilpur, savo, kôš, TP 190/ | DELUX ZPS, s.r.o. | 202400136 | 700.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
Dodávka a výmena izolačného skla na rozbitom okne ZŠ | PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o. | 202400057 | 261.48 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
výmena čeleného skla na vozidle MsÚ Poprad, Škoda Superb, ŠPZ: PP 980 EE po poistnej udalosti č.: 2090396023 | Autonova s.r.o. | 2401175 | 970.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich | LUNYS, s.r.o. | 12 | 0.0 | EUR | 22. Júl 2024 | ||||
Dodatok VSE 2024 | Východoslovenská energetika, a.s. | 23 | 0.0 | EUR | 23. Júl 2024 | ||||
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-57/2017 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 13 | 0.0 | EUR | 30. Júl 2024 | ||||
Zmluva o dielo č. 03/2019 | Priority Partners s.r.o. | 27 | 12691.8 | EUR | |||||
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok č.1 | O z (Fyzická osoba) | 5 | 0.0 | EUR | |||||
Kúpna zmluva č. 11/2020 | SINTRA spol.s.r.o. | 29 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby | CBC Slovakia s.r.o. | 19 | 0.0 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV