Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ 1 | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 2001700852 | 132.35 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Bez názvu | Hossa family, s. r. o. | 2001700832 | 946.04 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Bez názvu | LIVONEC SK, s.r.o. | 1001700324 | 54.0 | EUR | 27. November 2017 | ||||
udržbársky materiál ZŠ udržbársky materiál ZŠ | LINOTEX Poprad, s.r.o. | 1001700331 | 198.28 | EUR | 27. November 2017 | ||||
vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 201700901 | 2176.16 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | ASTERA, s.r.o. | 2001700848 | 729.7 | EUR | 27. November 2017 | ||||
tonery ZŠ | PENTA SK s.r.o. | 201700372 | 249.72 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | DIAMON, s.r.o. | 2001700845 | 107.72 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Pramenitá voda - ZŠ, MŠ | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 201700373 | 10.44 | EUR | 27. November 2017 | ||||
školské potreby HN ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 1001700340 | 232.4 | EUR | 27. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výmena čeleného skla na vozidle MsÚ Poprad, Škoda Superb, ŠPZ: PP 980 EE po poistnej udalosti č.: 2090396023 | Autonová s.r.o. | 2401175 | 970.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
Dodávka a výmena izolačného skla na rozbitom okne ZŠ | PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o. | 202400057 | 261.48 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
Objednávame si u Vás: maľovanie priestorov ŠJ pri ZŠ Dostojevského 2616/25 Poprad (havarijný stav). | Ľubomír Volák FAREL | 202400094 | 6083.28 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
čistiace a hygienické potreby /cif, jar,mydlo tekuté utierka špongiová, papierové utierky, fixinela, rukavice WC guličky, grilpur, savo, kôš, TP 190/ | DEXIS ZPS | 202400136 | 700.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich | Lunys, s.r.o. | 12 | 0.0 | EUR | 22. Júl 2024 | ||||
Dodatok VSE 2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 23 | 0.0 | EUR | 23. Júl 2024 | ||||
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-57/2017 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 13 | 0.0 | EUR | 30. Júl 2024 | ||||
Kúpna zmluva č. 11/2020 | SINTRA spol. s r.o. | 29 | 0.0 | EUR | |||||
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Zmluva o dielo č. 03/2019 | Priority Partners s.r.o. | 27 | 12691.8 | EUR | |||||
Dodatok č.1 | O z (Fyzická osoba) | 5 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby | CBC Slovakia s.r.o. | 19 | 0.0 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV