Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup potravín ŠJ 1 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700852 | 132.35 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | RYBA Košice spol. s r.o. | 2001700835 | 86.59 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | ASTERA s.r.o. | 2001700840 | 355.37 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Bez názvu | Ho&Pe Family s. r. o. | 2001700832 | 946.04 | EUR | 27. November 2017 | ||||
učebné pomôcky MŠ 2 ŠR | Judr. Martin Fabián | 1001700335 | 519.28 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Pramenitá voda - ZŠ, MŠ | Aqua PRO s.r.o. | 201700364 | 54.0 | EUR | 27. November 2017 | ||||
preprava MŠ 5. roč. | Ing. Emil Marušiak EMO | 201700367 | 240.0 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700814 | 73.15 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 2001700844 | 48.96 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 2001700853 | 198.0 | EUR | 27. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čistiace a hygienické potreby /cif, jar,mydlo tekuté utierka špongiová, papierové utierky, fixinela, rukavice WC guličky, grilpur, savo, kôš, TP 190/ | DELUX ZPS, s.r.o. | 202400136 | 700.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
Dodávka a výmena izolačného skla na rozbitom okne ZŠ | PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o. | 202400057 | 261.48 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
výmena čeleného skla na vozidle MsÚ Poprad, Škoda Superb, ŠPZ: PP 980 EE po poistnej udalosti č.: 2090396023 | Autonova s.r.o. | 2401175 | 970.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
Objednávame si u Vás: maľovanie priestorov ŠJ pri ZŠ Dostojevského 2616/25 Poprad (havarijný stav). | Ľubomír Volák FAREL | 202400094 | 6083.28 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich | LUNYS, s.r.o. | 12 | 0.0 | EUR | 22. Júl 2024 | ||||
Dodatok VSE 2024 | Východoslovenská energetika, a.s. | 23 | 0.0 | EUR | 23. Júl 2024 | ||||
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-57/2017 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 13 | 0.0 | EUR | 30. Júl 2024 | ||||
Zmluva o dielo č. 03/2019 | Priority Partners s.r.o. | 27 | 12691.8 | EUR | |||||
Kúpna zmluva č. 11/2020 | SINTRA spol.s.r.o. | 29 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok č.1 | O z (Fyzická osoba) | 5 | 0.0 | EUR | |||||
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby | CBC Slovakia s.r.o. | 19 | 0.0 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV