Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mobil | Slovak Telekom, a.s. | 201700840 | 7.13 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | T - 613 , s.r.o. | 2001700775 | 737.52 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za roč.prístup na VS SR | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 201700063 | 0.0 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700734 | 181.56 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Bez názvu | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700752 | 1351.51 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za syst.pod. Urbis 2.štv. | MADE spol. s r.o. | 201700048 | 41.75 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | INMEDIA, s. r. o. | 2001700747 | 86.74 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | ATC-JR s. r. o. | 2001700730 | 228.48 | EUR | 09. November 2017 | ||||
DF - vyúčt.dod.tepel.energ.za r.2016,preplatok | Veolia Energia Poprad, a.s. | 201700044 | -755.65 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Bez názvu | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700787 | 1118.44 | EUR | 09. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | arrow_downward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávame si u Vás: tovar podľa nákupného zoznamu v prílohe. | IKEA Bratislava, s.r.o. | 202300092 | 2085.25 | EUR | 07. November 2023 | 06. November 2023 | |||
materiál pre Zimný štadión v Poprade | Stavebniny DEK s.r.o. | 2422049 | 500.0 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV