Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oprava poplachového systému MŠ 1 | OPTIMAN s.r.o. | 1001800013 | 14.9 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800039 | 86.14 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800051 | 92.66 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
služby vitrual. knižnice ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 201800049 | 198.72 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
elektrická energia MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1001800021 | 339.6 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
telefon ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1001800022 | 146.75 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
odvoz kuch. odpad ŠJ | Brantner Poprad, s.r.o. | 1001800027 | 61.2 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
PotravinyZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800073 | 88.68 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | NORDFOOD s.r.o. | 201800037 | 386.74 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
organizačná podpora Erazmus | J&M-Group, s.r.o. | 1001800023 | 327.0 | EUR | 05. Február 2018 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV