Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
učebné pomôcky MŠ 1 šr | Crew, s.r.o. | 1002400276 | 342.7 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Odborné poradenské konzultácie - ZŠ | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - Po, s.r.o. | 202400175 | 66.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
potraviny ŠJ I. | LUJAN Plus s.r.o. | 1002400471 | 476.77 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Jana Garčárová KONZUM MaM | 202400521 | 869.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Škola v prírode MŠ | CERES Slovakia, s.r.o. | 24010148 | 3255.5 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
MŠ - rádioprehrávač, reproduktor, klávesy | Nay a. s. | 202400189 | 699.94 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202400168 | 117.72 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Dodávka a montáž okien - chémia ZŠ | ORSAG, s.r.o. | 202400182 | 5420.08 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Učebné pomôcky - MŠ 5. roč. | NOMIland s.r.o. | 202400179 | 3051.04 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Prijatá fa za potraviny | INMEDIA, s. r. o. | 2002400428 | 231.27 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV