Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 201800203 | 1003.99 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
oprava a výmena žalúzií MŠ 1 | 1001800224 | 832.8 | EUR | 27. Jún 2018 | |||||
potraviny ŠJ I. | Tatranská mliekáreň a. s. | 201800548 | 370.66 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
kanc. tonery a mat. ZŠ | KP plus s.r.o. | 201800439 | 122.42 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 201800202 | 127.44 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 201800550 | 414.25 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
Potraviny ŠJ II. | INMEDIA, s. r. o. | 201800554 | 167.92 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
oprava softvéru ZŠ | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 1001800223 | 349.0 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
pracovná zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 201800196 | 24.0 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 201800547 | 98.34 | EUR | 27. Jún 2018 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV