Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za telefón ZŠ | Orange Slovensko, a.s. | 202301010 | 19.0 | EUR | 27. December 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300999 | 373.9 | EUR | 27. December 2023 | ||||
trénerské služby 12/23 ZŠ | Mgr. Jakub Kollár | 1002300982 | 60.0 | EUR | 27. December 2023 | ||||
Fa za základné potraviny | INMEDIA, s. r. o. | 2002300435 | 68.88 | EUR | 27. December 2023 | ||||
Potraviny - RD 15/2023 zo 6.4.2023 | SLOVBYS, s.r.o. | 202301359 | 440.0 | EUR | 27. December 2023 | ||||
Fa za potraviny (celková cena s DPH) | Poľnohospodárske družstvo Važec | 2002300438 | 521.03 | EUR | 27. December 2023 | ||||
Potraviny-konzervované ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 2002300969 | 412.64 | EUR | 27. December 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 202301001 | 522.67 | EUR | 27. December 2023 | ||||
fa za telek.služby 11/23 | Slovak Telekom, a.s. | 202300208 | 83.26 | EUR | 28. December 2023 | ||||
elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. | 202300519 | 2330.0 | EUR | 28. December 2023 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čistenie kobercov ZŠ | JANNA CLEAN, s.r.o. | 202400103 | 254.38 | EUR | 05. August 2024 | 15. Júl 2024 | |||
Notový materiál VZDP | Blesk Market s.r.o. | 202400050 | 26.6 | EUR | 05. August 2024 | 29. Júl 2024 | |||
čistenie kanálových vpustí v Priemyselnom parku Poprad - Matejovce | Jozef Danko ml. | 2405016 | 235.0 | EUR | 05. August 2024 | 01. August 2024 | |||
záclony MŠ 1 | MERKURY SHOP s.r.o. | 202400112 | 263.35 | EUR | 05. August 2024 | 02. August 2024 | |||
vyčistenie kanalizácie v objekte tenisových kurtov Boženy Nemcovej 4899, 058 01 Poprad | Jozef Danko ml. | 2414046 | 165.0 | EUR | 05. August 2024 | 05. August 2024 | |||
servisné práce na úpravni vody v zmysle Vašej cenovej ponuky potreby ZŠ Poprad - strojovňa | SOBWATER s.r.o. | 2422061 | 2057.0 | EUR | 05. August 2024 | 05. August 2024 | |||
oprav umývačky ŠJ | GASTROSERVIS - Tatry, s.r.o. | 202400138 | 150.0 | EUR | 05. August 2024 | 05. August 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV