Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGI TV + nájom 11.06.2024 - 10.07.2024 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 202400411 | 1013.5 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
FA za el.energiu - tenisové kurty ZŠ výuč. FA | Východoslovenská energetika, a.s. | 202400482 | 104.52 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Prenájom kopírky ZŠ - 06/2024 | ACOM PP, s.r.o. | 24010134 | 49.0 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ | AITEC,s.r.o. | 1002400203 | 0.0 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za základné potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 2002400252 | 163.09 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Učebnice - ZŠ II.st. | preskoly.sk s.r.o. | 202400153 | 2453.78 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Fa za pranie MŠ | Paulína Gajanová | 1002400204 | 231.35 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Bez názvu | CORA GASTRO s.r.o. | 1002400211 | 17.52 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
potraviny ŠJ I. | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 1002400455 | 102.72 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
potraviny ŠJ I. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202400530 | 1495.44 | EUR | 28. Jún 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV