Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400525 | 48.45 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
náhradný diel ZŠ vrátenie | Mountfield SK s.r.o. | 1002400469 | -141.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Učebnice - ZŠ II.st. | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 202400195 | 456.6 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 202400169 | 78.65 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
realizácia VO ŠJ | Ing. Dagmar Melotíková | 1002400280 | 400.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Upgrade ZŠ | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 202400181 | 619.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Učebnice ZŠ | Juvenia, s.r.o. | 202400172 | 840.8 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Technik BOZP 06/2024 | HASIL Slovakia, s.r.o | 24010147 | 48.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
potraviny ŠJ II. | MÄSO-TATRY s.r.o. | 1002400464 | 543.31 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 202400495 | 192.41 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV