Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vodné, stočné MŠ 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1002400259 | 189.94 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
potraviny ŠJ I. | LUJAN Plus s.r.o. | 1002400460 | 1107.6 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
pracovné odevy, obuv ŠJ 1 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 1002400267 | 248.57 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Výkon funkcie technika BOZP | Martin Majerčák | 202400190 | 150.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202400167 | 32.18 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
SF doprava spoločenská akcia ZŠ | SAREA Slovakia, s.r.o. | 1002400292 | 600.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Učebnice - ZŠ II.st. | Taktik vydavateľstvo, s.r.o. | 202400171 | 490.2 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 202400495 | 192.41 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ II. | SINTRA spol.s.r.o. | 202400528 | 127.77 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Technik BOZP 06/2024 | HASIL Slovakia, s.r.o | 24010147 | 48.0 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV