Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelná energia 05/2024 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 24010138 | 3657.19 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
dodávka vody MŠ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1002400256 | 104.15 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za internet 6/2024 | Slovanet, a.s. | 1002400201 | 180.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
poskytnutie licencie na používanie komunikačného systému MUNIPOLIS za obdobie 01.06.2024-31.05.2025 | MUNIPOLIS | 20241430 | 5858.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Upgrade MŠ | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 202400187 | 199.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
potraviny ŠJ I. | LUJAN Plus s.r.o. | 1002400471 | 476.77 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400499 | 243.16 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Jana Garčárová KONZUM MaM | 202400520 | 189.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ II. | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400526 | 1006.66 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
pracovné odevy, obuv ŠJ 1 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 1002400267 | 248.57 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revízia plynových zariadení v objekte na ul. Sobotské námestie 1744 a objekte na ul. Brokoffova 2224, Spišská Sobota | 1. STT, s. r. o. | 1915024 | 300.0 | EUR | 15. Február 2019 | 15. Február 2019 | |||
odbornú priehliadku plynových zariadení | 1. STT, s. r. o. | 202300198 | 164.0 | EUR | 11. Október 2023 | 11. Október 2023 | |||
oprava kotla v budove Sobotské námestie 1744 v Poprade | 1. STT, s. r. o. | 2215097 | 310.0 | EUR | 04. November 2022 | 04. November 2022 | |||
Paramo Konkor 101 10L | 1autodiely.sk, Kallisto,s.r.o. | 201900007 | 35.37 | EUR | 24. Apríl 2019 | 08. Apríl 2019 | |||
1111, s.r.o. | 201900091 | 202.0 | EUR | 21. Jún 2019 | 21. Jún 2019 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV