Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elektrická energia MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002400262 | 869.9 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Učebnice - ZŠ II.st. | preskoly.sk s.r.o. | 202400165 | 538.88 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
potraviny ŠJ II. | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 1002400466 | 27.36 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 202400498 | 39.59 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ II. | LUJAN Plus s.r.o. | 202400527 | 4.31 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
prijatá fa za potraviny | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 2002400405 | 730.01 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202400523 | 487.9 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
strava | Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad | 202400191 | 1637.37 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Jana Garčárová KONZUM MaM | 202400521 | 869.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Tatranská mliekáreň a. s. | 202400485 | 466.98 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opravu rampy s výmenou kondenzátora na MsÚ Poprad | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. | 1701001 | 45.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 | |||
kvety, kytice a materiál v roku 2017 pre potreby obradnej siene | Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad | 1710001 | 350.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 | |||
tlač plagátov pre potreby odd. kultúry na obdobie január - marec 2017 / I.Q 2017 | POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. | 1706002 | 600.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 | |||
kvety pre potreby odd. kultúry na obdobie január - marec 2017. | Viktor Hrobák - VICTOR | 1706001 | 150.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 | |||
dialničné známky na vozidla: PP090CA, PP260CN, PP346BX, PP642BN a PP455AY | SLOVNAFT, a s. | 1701002 | 250.0 | EUR | 03. Január 2017 | 02. Január 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV