Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teplo MŠ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1001800009 | 61.0 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
preprava lyžirasky výcvik ZŠ II. | Róbert Javorský | 201800054 | 500.0 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
program ŠJ | SOFT-GL s. r. o. | 201800040 | 39.24 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
revízia MŠ 1 | LIVONEC SK, s.r.o. | 1001800031 | 150.24 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Plyn ZŠ ŠJ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 201800041 | 49.0 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ II. | RYBA Košice spol. s r.o. | 1001800080 | 83.48 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | TATRAPEKO, a.s. | 201800082 | 9.65 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ II. | Pekáreň Gros, s.r.o. | 1001800086 | 47.86 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
PotravinyZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800073 | 88.68 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
telefón ZŠ | Orange Slovensko, a.s. | 201800055 | 14.99 | EUR | 05. Február 2018 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV