Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
kontrola hydrantov, kontrola a oprava PHP v objektoch Mesta Poprad: obvodný úrad Matejovce, obvodný úrad Veľká, kancelária poslancov Dostojevského, obvodný úrad Sp. Sobota, Brokoffov dom Sp.Sobota, obvodný úrad Stráže a MŠ Tranovského Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 20231465 185.73 EUR 23. Jún 2023
kontrola PHP v objekte Tenisové kurty Poprad Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 20231464 2.78 EUR 23. Jún 2023
internet, rýchlejší internet pre potreby Mesta Poprad za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 Slovanet, a.s. 20231444 1608.0 EUR 23. Jún 2023
NFA 20230884 -dobropis ku faktúre č.1552300575 za údržbu detských ihrísk (spojovací materiál 29 ks, stolárska výroba 3 ks) v mesiaci február 2023 na základe Zmluvy č.724/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20230884 -10.84 EUR 23. Jún 2023
tlaková skúška hydrantových hadíc v objektoch Mestského úradu Poprad - pracovisko Stráže, Strážske námestie 536, Poprad - pracovisko Sp. Sobota, Sobotské námestie 1744/36, Poprad a v objekte Brokoffov dom, Sobotské námestie 1740, Poprad Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 20231466 28.65 EUR 23. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ2 Pekáreň Gros, s.r.o. 2002300527 149.72 EUR 23. Jún 2023
potraviny ŠJ I. Pekáreň Hôrka, s.r.o. 202300499 113.18 EUR 23. Jún 2023
potraviny ŠJ I. Ho&Pe Family s. r. o. 202300498 74.4 EUR 23. Jún 2023
NFA 20231225 - dobropis ku faktúre č.1552301535, zaevidovanej pod č. 20231119/15.05.2023 za zber a odvoz komunálneho odpadu v mesiaci apríl 2023 na základe Zmluvy č. 723/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20231225 -210.16 EUR 23. Jún 2023
IFA 20231462 - vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Prestavba objektu v Poprade - Veľkej na nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest" na základe objednávky č. 2308092/2023 SPP - distribúcia, a.s. 20231462 0.0 EUR 23. Jún 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_downward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Dodanie a osadenie hojdačky, lavičiek, koša a zatrávňovacej rohože na ihrisko ZŠ Veríme v Zábavu, s.r.o. 202200124 13708.8 EUR 12. December 2022 12. December 2022
Na základe Rámcovej dohody č. 514/2022 si u Vás objednávame kancelárske potreby pre administratívne účely MsÚ Poprad Papyrus s.r.o. 2201371 2500.0 EUR 13. December 2022 12. December 2022
výroba rámov Raja Group, s.r.o. 202200135 826.8 EUR 16. December 2022 12. December 2022
tonery a kanc. mat. podľa výberu pre MŠ KP plus s.r.o. 202200135 1232.6 EUR 12. December 2022 12. December 2022
kancelárky materiál podľa výberu pre ZŠ Papyrus s.r.o. 202200136 200.0 EUR 12. December 2022 12. December 2022
kuchynské potreby CORA GASTRO s.r.o. 202200183 489.71 EUR 12. December 2022 12. December 2022
Vybavenie do jedálni Karol Sípos 202200181 1578.9 EUR 12. December 2022 12. December 2022
maľovanie reklamy na ľadovú plochu (EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2023) o rozmere 900x180 na ZŠ v Poprade RAR SK s.r.o. 2222137 268.8 EUR 15. December 2022 12. December 2022
revíziu plynového kotla SEGAS Poprad, s. r. o. 202200137 481.6 EUR 16. December 2022 12. December 2022
bio konz. zemiaky pre ZŠ ŠJ Poľnohospodárske družstvo Važec 202200142 121.0 EUR 13. December 2022 12. December 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV