Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet | Slovanet, a.s. | 201700009 | 360.0 | EUR | 09. Február 2017 | ||||
Syst.podpora URBIS 1.1.-31.3.2017 | MADE spol. s r.o. | 201700003 | 41.75 | EUR | 09. Február 2017 | ||||
telefón ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 1001701001 | 23.24 | EUR | 09. Február 2017 | ||||
teplo 12/2016 | Veolia Energia Poprad, a.s. | 201700015 | 13054.15 | EUR | 09. Február 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | LUJAN Plus s.r.o. | 1001700010 | 433.97 | EUR | 09. Február 2017 | ||||
systémová podpora URBIS 01-03/2017 | MADE spol. s r.o. | 1001700001 | 41.75 | EUR | 09. Február 2017 | ||||
teplo 12/2016 | Veolia Energia Poprad, a.s. | 1001700006 | 2709.01 | EUR | 09. Február 2017 | ||||
Systémová podpora - ZŠ a orig | MADE spol. s r.o. | 201700002 | 41.75 | EUR | 09. Február 2017 | ||||
Systémová podpora URBIS 1-3/17 ZŠ | MADE spol. s r.o. | 1001701005 | 41.75 | EUR | 09. Február 2017 | ||||
mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 1001700005 | 89.33 | EUR | 09. Február 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotr. mat. sáčky do vysávačov | LUX Prešov, s.r.o. | 202200098 | 105.6 | EUR | 15. December 2022 | 06. December 2022 | |||
Farby na maľovanie | PULZAR, s.r.o. | 202200188 | 424.3 | EUR | 15. December 2022 | 15. December 2022 | |||
športové náradie | Kocjak invest, s.r.o. | 202200132 | 109.64 | EUR | 15. December 2022 | 09. December 2022 | |||
čistiace prostriedky | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 202200187 | 158.5 | EUR | 14. December 2022 | 14. December 2022 | |||
opravu notebooku b a USB klúče pre ZŠ | ACOM PP, s.r.o. | 202200145 | 288.0 | EUR | 14. December 2022 | 13. December 2022 | |||
reklamný banner o rozmeroch 630 x 140 cm pre potreby Zimného štadióna a RN 07 GR jednostranne zrkadlo 4,5bm fólie pre Tréningovú halu pri ZŠ v Poprade | LK REKLAMA s.r.o. | 2222127 | 770.4 | EUR | 28. November 2022 | 21. November 2022 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. | L & (Fyzická osoba) | 1050 | 3000000.0 | EUR | 10. December 2020 | ||||
Zmluva o dielo č. 23/OV2020 | Metrostav a.s., | 1056 | 4713565.02 | EUR | 11. December 2020 | ||||
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV