Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlačivá podľa vlastného výberu | ŠEVT a.s. | 202300101 | 397.8 | EUR | 13. November 2023 | 09. November 2023 | |||
oprava evakuačného rozhlasu a výmenu akumulátorov v ústredni evakuačného požiarneho systému v objekte na ul. Štefánikova 99, Poprad. | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. | 2316005 | 464.21 | EUR | 03. Apríl 2023 | 27. Marec 2023 | |||
nákup originálnych kaziet: Epson C13T05A100 Black - 1 ks, Epson C13T05A200 Cyan - 1 ks, Epson C13T05A300 Magenta - 1 ks, Epson C13T05A400 Yellow - 1 ks pre potreby MsÚ Poprad | Z+M servis | 2301074 | 864.0 | EUR | 17. Marec 2023 | 15. Marec 2023 | |||
Relaxačno-rehabilitačný pobyt, spoločenské posedenie | Richard Oravec | 202300117 | 2458.3 | EUR | 25. Október 2023 | 16. Október 2023 | |||
Posedenie záver roku strava | Gastrolus s.r.o | 202200176 | 1390.4 | EUR | 21. November 2022 | 21. November 2022 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV